Вход

Бизнес-план “Фаст-фото”

Курсовая работа* по менеджменту
Дата добавления: 09 июня 2003
Язык курсовой: Русский
Word, rtf, 1 Мб
Курсовую можно скачать бесплатно
Скачать
Данная работа не подходит - план Б:
Создаете заказ
Выбираете исполнителя
Готовый результат
Исполнители предлагают свои условия
Автор работает
Заказать
Не подходит данная работа?
Вы можете заказать написание любой учебной работы на любую тему.
Заказать новую работу
* Данная работа не является научным трудом, не является выпускной квалификационной работой и представляет собой результат обработки, структурирования и форматирования собранной информации, предназначенной для использования в качестве источника материала при самостоятельной подготовки учебных работ.
Очень похожие работы
Найти ещё больше
СОДЕРЖАНИЕ 1 . РЕЗЮМЕ……………………………………………………………………………………… .3 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА……………………………………………………………………… 5 3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН…………………………………………………………… ..8 4. ПЛАН МАРКЕТИНГА 14 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 22 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 27 7. АНАЛИЗ РИСКОВ И ОЦЕ НКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА……………………… 34 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 37 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………………………... 38 Приложение 1……………………………………………………… ………………………… ...39 1. РЕЗЮМЕ Настоящий проект представляет собой создание нового предприятия “Фаст-Уссури” , путем учреждения общества с ограниченной ответственностью с тремя учредителями и участием заемного капитала в форме лизинга на покупку оборудования в сфере предоставления услуг фотопечати , редактирования и восстановления фотоснимков и продажи сопутствующих товаров . В производстве планируется использовать машину для печати фотоснимков и проявки фотопленок « Frontier » , которая обеспечивает высокую произ водительность печати – 2250 тыс . фотоснимков в час , позволяет работать как с цифровыми файлами , так и с фотопленками и обеспечивает высокое качество фотоснимков . Предполагается осуществить развертывание бизнес проекта в течение 5,5 лет , (в том числе 6 мес я цев – подготовительная стадия ) со среднегодовой численностью персонала в первый год – 16 человек (к концу 6-го года - 22 человека ). Прогноз уровня спроса показывает , что к концу 5-го года выручку можно будет увеличить до 13976,55 тыс . руб . Необходимая про изводственная площадь – 60 кв . метров , помещения под офис и торговый зал – 100 кв . метров . Помещения планируется взять в аренду. Основными конкурентными преимуществами данного проекта является : 1) использование нового высокопроизводительного оборудования ; 2) оборудование большого торгового павильона , который будет предоставлять широкий ассортимент услуг и станет центром цифровой печати ; 3) основной стратегией конкурентоспособности проектируемой фирмы будет комплексная стратегия по снижению цен , повышению ка чества и уровня обслуживания с целью проникновения на рынок и расширения объема продаж. 4) снижение издержек за счет высокой производительности оборудования , повышение качества обслуживания , снижение цен , более полное удовлетворение потребителей за счет ра сширения спектра услуг и введения гибкой системы скидок. Финансовые ресурсы , необходимые для осуществления проекта составляют 989 тыс . руб. 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 2.1 Местонахождение ф ирмы Специфика деятельности в сфере предоставления фотоуслуг требует особого внимания к месторасположению будущей фирмы . Для фотоцентра необходимо , чтобы его месторасположение было как можно более удобным для жителей города – его потенциальных клиентов . В то же время , необходимо учитывать также и месторасположение конкурентов , а также стоимость и наличие необходимых площадей в данном районе . С целью выявление наиболее удачного месторасположения фотоцентра были оценены преимущества и недостатки месторасполо ж ения будущей фирмы на нескольких центральных улицах города . Было выявлено , что наиболее выгодным месторасположением будет являться центр города , и наиболее его оживленная улица – Некрасова или улицы , находящиеся в непосредственной близости от нее (Советск ая , Горького , Краснознаменная ). Недостатком такого размещения является непосредственная близость от конкурентов . Предполагается взять помещение размером 160 кв . метров в аренду . Договор аренды предусматривает выполнение капитального ремонта помещения , нар у жного ремонта здания и годовую арендную плату в размере 320 тыс . рублей . Договор заключается сроком на 5 лет . 2.2 Товары и услуги Фирма планирует предоставлять следующие услуг и : 1. Проявка фотопленок ; 2. Печать фотоснимков размером от 2 3 см до 30 45 см , как с цифровых , так и с обычных фотокамер ; 3. Печать фотоснимков с видеокассет , дискет , компакт-дисков и цифровых ви деокамер ; 4. Реставрация и редактирование фотоснимков , разработка открыток , приглашений , виньеток , визиток и т.д .; 5. Изготовление визиток , бейджей , виньеток , открыток , календарей и т.д .; 6. Съемка в фотостудии ; 7. Продажа сопутствующих товаров (фотоаппара тов , фотоальбомов , фотопленок , батареек и т.д .). Планируется также предоставление сервисных услуг : гарантийное обслуживание фотоаппаратов , продажа в рассрочку и заказ дорогостоящих фототоваров по каталогу . В настоящее время на рынке работают фирмы , предост авляющие аналогичные услуги , однако , основными недостатками конкурентных товаров и услуг являются стабильно высокие цены на фотоуслуги и сопутствующие товары , а также низкое качество продукции . Основными преимуществами проектируемой фирмы являются : возмож н ость снижения себестоимости и цен , повышения качества за счет использования нового оборудования , расширение ассортимента услуг . Проектируется оборудование большого торгового павильона , который будет предоставлять широкий ассортимент услуг и станет центро м цифровой печати. 2.3 Помещения и оборудование Проектируется использование следующего производственного оборудования : 1. Машина для проявки пленок и печати фотографий Frontier 3 75; 2. Кассовый аппарат Mini 600; 3. 2 компьютера Pentium IV ; 4. фотокамера и оборудование для фотосалона ; 5. принтер ; 6. сканер ; 7. кондиционер ; 8. мебель. Необходимая производственная площадь – 60 кв . метров , помещения под офис и торговый зал – 100 кв . метров . Помещения планируется взять в аренду. 3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 3.1 Описание производственного процесса Производственный процесс печати фотоснимков состоит из следующих операций : 1. Прием заказа (2 мин ); 2. Проявка фотопленки (5 мин ); 3. Печать фотоснимков (в зависимости от количества , из расчета 0,06 мин на фотоснимок ); 4. Контроль качества , оформление и выдача заказов (5 мин ). Съемка в фотосалоне занимает от 7 до 20 мин в зависимости от количества и сложности съемки . Услуги цифровой печати в зависимости от сложности могут занимать от 10 мин . до нескольких часов. Так как услуги фирмы достато чно дифференцированы , достаточно затруднительно составить единую схему технологического процесса. 3.2 Необходимое оборудование и производственная мощность Таблица 1 - Необходимое основное и вспомогательное оборудование и его сто имость на 2002 год. Наименование оборудования Количество единиц Цена за единицу , тыс . руб. Основное оборудование : Машина для проявки пленок и печати фотографий Frontier 375 1 1920 компьютер Pentium IV 2 32 Фотокамера и оборудование для фотосалона 1 25.6 Слайд – сканер 1 32 Вспомогательное оборудование принтер (цветной лазерный ) 1 96 Кондиционер 1 25.6 Мебель 256 Кассовый аппарат Mini 600 1 3.2 ИТОГО , стоимость основного и производственного оборудования 2422.4 Производственная мощность зависит от производительности машины для печати и проявки фотоснимков и составляет по технической документации 40 пленок в час для проявки и 2250 фотографий в час . Таким образом , производственная мощность составит приблизительно 7 987,5 тыс . фотосни м ков в год (с учетом режима работы по 10 часов в день 355 дней в году ). Такая производственная мощность позволит занять (при неизменной емкости рынка ) около 92% рынка потенциальной емкости рынка г . Уссурийска. В соответствии с планом производства и реализац ии продукции первоначальная потребность в оборудовании будет несколько меньше. Таблица 2. - Плановая структура основных производственных фондов. Наименование оборудования Годы 2003 2004 2005 2006 2007 Количество единиц Основное оборудование : Машина для проявки пленок и печати фотографий Frontier 375 1 1 1 1 1 компьютер Pentium IV 2 2 2 3 3 Фотокамера и оборудование для фотосалона 1 1 1 1 1 Слайд – сканер 1 1 1 1 1 Вспомогательное оборудование Принтер 1 1 1 1 1 Кондиционер 1 1 1 1 1 Кассовый аппарат Mini 600 1 1 1 2 2 3.3 Поставщики и цены на сырье и оборудование Проектируется , что основным поставщиком расходных материалов и сопутствующих товар ов будет фирма : ЗАО "ФУДЖИФИЛЬМ-РО ". Таблица 3. – Анализ поставщиков товара. Наименование характеристик Поставщик 1. Наименование поставщика ЗАО Фуджифилм-РО 2. Директор Отайни К. 3. Местонахождение Россия ,123007 г . Москва , ул . Розанова д .10. 4. Наимен ование продукции и цена поставщика (руб .). а . Фотобумага - 0,8 б . Фотохимия - 0,5 в . Фотопленка - 30 г . Фотоаппарат - 800 5. Качество всей продукции Высокое 6. Срок поставки всей продукции 1-го числа каждого месяца 7. Страна-производитель Коре я 8.Основные достоинства поставщика Низкие цены , высокое качество товара , своевременная доставка , широкий ассортимент товара , дополнительные услуги по разгрузке и т.д. Фирмы , расположенные в городе Уссурийске и Владивостоке также будут поставлять сопутс твующие товары (фотоальбомы , рамки и т.д .). Так как расходные материалы и фото аксессуары производятся за рубежом , то цены на них зависят от курса доллара по отношению к национальной валюте , поэтому в системе управления запасами следует предусмотреть изм е нение норматива запасов в зависимости от ожидаемого повышения (снижения ) курса доллара по отношению к рублю . Планируется , что поставки расходных материалов , фотоаппаратов и прочей фотопродукции будут осуществляться один раз в месяц . Исходя из интервала ме ж ду поставками рассчитывается текущий , страховой и транспортные нормы запасов . Средняя норма запасов для предприятия устанавливается в размере 11 дней. 3.4 Оценка возможных издержек производства С целью упрощения расчетов вся продукция фирмы была условно разделена на четыре группы : фотоснимки , фотопленки , фотоаппараты и прочая продукция . К группе «фотоснимки» относятся все виды фотографий всех форматов , которые условно сведены к о дному - 10 15 см . За основную калькуляционную единицу в группе «фотопленки» была взята пленка марки « Fujifilm Superia » 200 единиц чувствительности 36 кадров . Основной калькуляционной единицей в группе «фотоаппараты» является ф отоаппарат « Samsung » FINO 20 S . К прочим товарам относятся все виды услуг цифровой печати . Себестоимость каждого конкретного вида продукции рассчитывается путем корректировки себестоимости группы на конкретные потребительские и технические характеристики ка ждой единицы . Расчеты производились исходя из средних цен на материалы и товары у предполагаемых поставщиков на момент разработки бизнес-плана . Таблица 4. – Калькуляция себестоимости фотоснимков. Статьи затрат Годы 2003 2004 2005 2006 2007 Затраты н а единицу , руб. Бумага 0,8 0,87 0,95 1,03 1,11 Химический состав 0,5 0,56 0,61 0,67 0,73 Конверт 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 Всего , затраты на материалы 1,4 1,54 1,68 1,83 1,98 Электроэнергия 0,2 0,218 0,28 0,3 0,33 итого расходов 1,6 1,76 1,96 2,13 2,31 Наценка 1,28 1,41 1,57 1,70 1,85 цена без НДС 2,88 3,17 3,53 3,83 4,16 НДС 0,58 0,63 0,71 0,77 0,83 Цена 3,50 3,80 4,25 4,60 5,00 Таблица 5. – Калькуляция себестоимости фотопленки. Статьи затрат Годы 2003 2004 2005 2006 2007 Затраты на единиц у , руб. Материалы 30,00 32,70 35,60 38,80 42,30 ТЗР 0,4 0,44 0,48 0,52 0,57 итого расходов 30,40 33,14 36,08 39,32 42,87 Наценка 26 26 26 26 26 цена без НДС 56,40 59,14 62,08 65,32 68,87 НДС 11,3 11,83 12,42 13,06 13,77 Цена 67,70 71,00 74,50 78,50 82,65 Таблица 6. – Калькуляция себестоимости фотоаппаратов. Статьи затрат Годы 2003 2004 2005 2006 2007 Затраты на единицу , руб. Материалы 800,00 872,00 950,48 1036,02 1129,26 ТЗР 2,00 2,18 2,38 2,59 2,82 итого расход ов 802 874,18 952,76 1038,61 1132,08 Наценка 200 200 200 200 200 цена без НДС 1002 1074,18 1152,76 1238,61 1332,08 НДС 200,40 214,84 230,56 247,72 266,42 Цена 1202,50 1289,00 1383,50 1486,50 1600,00 4 ПЛАН МАРКЕТИНГА 4.1 Анализ рынка В настоящее время рынок фотоуслуг развивается достаточно высокими темпами , и хотя повышенный интерес к услугам фотофирм начинает угасать, данный вид товаров всегда будет пользоваться популярностью , так как фотографии стали неотъемлемой частью жизни любой семьи . Потенциальными потребителями фирмы является как постоянно проживающее население города Уссурийска , так и туристы , и гости города . Н а первое июля 2002 года численность населения города составила 182 400 жителей. 4.2 Описание клиентов Из всего населения города пользоваться услугами фирмы будут , вероятнее всего , молодежь и молодые семьи , а также прочее трудоспособное население в возрасте до 50 лет . Так же следует учитывать , что в курортный сезон (с конца мая по начало сентября ) численность населения региона увеличивается за счет приезжих отдыхающих (условная цифра в 40 тыс .). Доля лиц пенсионного возраста - 21,3%, тогда как доля лиц в тр у доспособном возрасте очень велика и составляет 61,2%, то есть более половины населения города . Численность пенсионеров среди гражданского населения составляет приблизительно 39 тыс . чел . Таким образом , целевым сегментом для фирмы являются все семьи и один о кие , кроме пенсионеров . Исходя из этого , можно приблизительно определить емкость рынка услуг проявки и печати фотографий. Таблица 7.- Предполагаемый объем покупок Наименование товара /услуги Наименование потребителя Цена (руб .) Количество в год (тыс . шт .) С уммарный объем (тыс.руб .) 1. Фотопленка 36 кадров Население города 67,7 232 15706,4 Туристы 67,7 40 2708 2. Фотоаппарат Население города 1202,5 5 6012,5 3. Фотоснимки - 3,5 8,712 30,492 Итого 24457,392 В городе проживает приблизительно 52 тыс . с емей и около 12 тыс . человек одиноких . Потенциальная емкость рынка составила 272 тыс . пленок в год – спрос на фотопленку и проявку , 8 712 тыс . в год на печать фотоснимков , а также около 5 тыс . фотоаппаратов в год (считая , что каждая десятая семья будет п о купать раз в год новый фотоаппарат ). В целом видно , что общий объем покупок фототоваров за год составил 24457,392 тыс . рублей. Кроме того , услуги цифровой печати , пока пользующиеся небольшим спросом , с ростом благосостояния населения будут пользоваться бо льшим спросом у населения . Учитывая , что в последние годы наблюдаются отрицательные тенденции прироста населения и изменения в возрастной и социальной структуре населения для прогнозирования объемов спроса необходимо ежегодно отслеживать демографические и социальные процессы в городе. 4.3 Анализ конкурентов Так как фотостудия будет располагаться в центре города , а конкретно на его центральной улице – Некрасова , то недостатком такого размещения является непосредственная близость от конкурентов , предлагающих аналогичные товары и услуги . В данном месте расположения находятся два основных конкурента . Это фирмы , занимающиеся таким же видом деятельности , однако имеющие во многом большие различия. Таблица 8. – Описание конкурентов Характеристики Конкурент 1 Конк урент 2 Своя компания 1. Название фирмы «Экспресс-Кодак» «Фаст - Фото» «Фаст - Уссури» 2. Адрес г . Уссурийск ул . Советская д .2 г . Уссурийск ул . Некрасова д .92 г . Уссурийск ул . Некрасова д .15 3. Характеристика товара : а ) Фотопле нка -цена -качество б ) Фотоснимки -цена -качество в ) Фотоаппараты -цена -качество 75 р. среднее 3,8 р. среднее 1300 р. среднее 80 р. высокое 4 р. высокое 1300 р. высокое 67,7 р. высокое 3,5 р. высокое 1202,5 р. высокое 4. Торговая марка Ко дак -известная Кодак -известная Фуджифилм -известная 5. Реклама Только на щитах в городе На рекламном проспекте перед самой фирмой Во всех средствах массовой информации 6. Упаковка Белая , не привлекательная , очень маленькая по размерам , указана цена прод укции. Достаточно привлекательная , ярко-желтая , но не удобная из-за своего огромного размера. Ярко-зеленая , очень привлекательная , удобная , средняя по размеру , с рекламой фототоваров , указана цена продукции. 7. Техническое обслуживание Неприветливый персо нал , долгий процесс производства фотоснимков Неприветливое обращение с клиентами , часто ошибаются кадрами при печати фотоснимков , безответственны. Обслуживание высшего качества , очень доброжелательный персонал. 8. Ассортимент Средний Широкий Широкий 9. О бъемы сбыта Средние Средние Большие 10. Гибкость цен Бесплатная проявка , скидок нет , цены средние Бесплатная проявка , скидок нет , цены высокие Накопительная система скидок , низкие цены. Так как внешняя и внутренняя среда постоянно изменяются под воздейст вием деятельности как самого предприятия , так и других факторов , то необходимо выявить ограничения , возможности , сильные и слабые стороны предприятия в изменяющейся среде . И на основе полученных результатов предприятие должно внести изменения в выбранную с тратегию . Выявить и соотнести между собой ограничения и возможности , слабые и сильные стороны предприятия поможет SWOT -анализ. Таблица 9. – SWOT -анализ по конкурентам Конкурент 1 Конкурент 2 Своя компания «Экспресс-Кодак» «Фаст - Фото» «Фаст - Уссури» Сильные стороны Наличие финансовых ресурсов , возможность расширения специализации , мощная исследовательская база , эффективность менеджмента. Хорошая репутация у покупателей , современные технологии , большой торговый зал , оказание дополнительных услуг , высок ое качество товара , широкий ассортимент. Современные технологии , оборудование большого торгового павильона , эффективный менеджмент , эффективность сбытовой политики , оказание дополнительных услуг , удобное географическое положение , высокое качество товара , к омпетентность работников и индивидуальный подход к клиенту , низкие издержки , широкий ассортимент , низкие цены. Слабые стороны Ухудшающаяся конкурентная позиция , устаревшее оборудование , отсутствие квалифицированных специалистов , небольшие маркетинговые сп особности , среднее качество продукции , сильная зависимость от поставщиков , плохая реклама. Низкая рентабельность , отсутствие квалифицированных специалистов , небольшие маркетинговые способности , недостаточная мотивация труда работников , плохая реклама. Недо статочный управленческий опыт , еще не сформировавшийся имидж фирмы. Возможности Расширение специализации , появление новых технологий и оборудования , привлечение инвесторов. Переход к более эффективным стратегиям , постоянные поставщики , льготное налогообло жение , привлечение инвесторов. Расширение специализации , выход на новые рынки , привлечение инвесторов , постоянные поставщики , снижение процентных ставок по кредиту. Угрозы Возможность появления новых конкурентов , изменение потребительских предпочтений , не удовлетворенность клиентов качеством продукции , снижение общего уровня покупательской способности , неблагоприятная политика правительства. Возрастающее конкурентное давление , снижение общего уровня покупательской способности , неудовлетворенность клиентов к ачеством продукции. Неблагоприятные демографические изменения , замедление темпов роста рынка , рост инфляции. Итак из таблицы видно , что главными конкурентными преимуществами данного проекта являются : использование нового высокопроизводительного оборудова ния , которое позволит повысить качество и снизить стоимость предоставляемых услуг ; оборудование большого торгового павильона , который будет предоставлять широкий ассортимент услуг и станет центром цифровой печати ; введение системы накопительных скидок и и н дивидуального подхода к потребностям каждого клиента. 4.4 Стратегия проникновения на рынок и ценовая политика Главной целью проектируемого предприятия является проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли . Главной стратегией предприятия до лжна стать комплексная стратегия по предоставлению услуг более высокого качества и более низким ценам , а также расширение ассортимента услуг . Исходя из этого , стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования объема прода ж , ценовой политики и неценовых факторов конкурентной борьбы , создания положительного имиджа фирмы . Исходя из целей и стратегии маркетинга , а также с учетом сезонного характера спроса и его высокой эластичности в зимний период времени и более низкой эласти чности в летний период времени , установление цен будет осуществляться методом «издержки плюс прибыль» , с учетом величины ожидаемого спроса и поведения конкурентов . Цены на фотопленку и фотоаксессуары будут рассчитываться исходя из уровня спроса и издерже к и целевой прибыли . Главным элементом ценовой политики фирмы должно стать введение компьютерного учета всех клиентов фирмы с целью предоставления накопительных скидок с цены . Это позволит привлечь и сохранять постоянных клиентов и стабилизировать объем с п роса . Исходя из того , что на рынке присутствует значительное число конкурентов , и агрессивная политика цен может привести к негативным последствиям , основной идеей стратегии ценообразования фирмы в области установления цен на фотоснимки и услуги цифровой печати является постепенное снижение цен на основании накопительных скидок постоянным клиентам и незначительное общее снижение цен . Такая стратегия будет способствовать привлечению постоянных клиентов как за счет скидок , так и за счет высокого качества о б служивания покупателей. Цена на услуги для постоянных клиентов будет оставаться постоянной , но в зависимости от количества напечатанных фотоснимков будут вводиться скидки . Кроме того , будет производиться снижение и общих цен для всех потребителей . Планируе тся также введение льгот для фотосъемки в салоне на документы для пенсионеров , школьников и студентов. Таблица 10. - Система накопительных скидок. Услуга Накопительное количество фотоснимков 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 Скидка , % Печать фотоснимков 1 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 услуги цифровой печати 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 Послепродажное обслуживание клиентов будет включать гарантийное обслуживание приобретаемых фототоваров. Для достижения поставленных цел ей планируется развернуть широкомасштабную рекламную компанию с целью ознакомления потребителей с продукцией и ценами на нее. Таблица 11. – Каналы продвижения на рынок Пути продвижения Цена (руб .) Количество Стоимость за месяц (руб .) Реклама по телевидени ю 400 30 12000 Реклама в газете 250 20 5000 Реклама на радио 40 50 2000 Сетевой маркетинг 50 20 1000 Всего 20000 Расходы на маркетинг планируется финансировать за счет себестоимости и за счет фонда развития производства. Рассмотрим предполагаемые о бъемы сбыта товаров в зависимости от изменений на рынке. Таблица 12. - Прогноз объема продаж , тыс . шт. 2003 2004 2005 2006 2007 1 2 3 4 Прогнозируемый объем продаж фотопленок Максимальный 2,89 3,44 5,74 2,75 26,35 43,14 68,10 84,26 Средний 2,58 3,13 4,78 2,59 16,95 24,91 32,69 40,36 Минимальный 1,18 1,42 2,45 1,39 8,02 10,81 12,26 12,98 Прогнозируемый объем продаж фотоснимков Максимальный 102,08 151,81 198,69 107,14 948,50 1553,12 2451,56 3033,40 Средний 80,74 110,58 152,11 81,04 610,24 896,68 1176,90 1452,96 Минимальный 46,39 75,11 93,31 53,95 375,48 299,47 441,20 467,12 Прогнозируемый объем продаж фотоаппаратов Максимальный 0,14 0,28 0,34 0,14 1,43 2,39 3,82 4,78 Средний 0,09 0,18 0,22 0,08 0,89 1,30 1,71 2,11 Минимальный 0,05 0,08 0,11 0,6 0,40 0,40 0,46 0,48 Данные о росте рынка были определены путем построения 3-х сценариев : рост рынка по максимальному варианту рассчитывался исходя из неизменности численности населения , увеличения ежегодно числа туристов на 10% и увеличение доли покупателей в общей численности населения с 40 до 50%. Средний вариант предусматривает неизменность численности населения и числа туристов и увеличение доли покупателей в общем числе покупателей с 40 до 50%. Минимальный вариант предусматривает сохра н ение всех пропорций (числа пенсионеров и доли покупателей в общей численности населения ) и изменение численности населения в соответствии с наметившимся тенденциями . Таким образом , прогнозируемые объемы продаж могут значительно колебаться в зависимости о т социально-экономических , демографических и прочих факторов. 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1 Структура фирмы Структурные подразделения фирмы : 1. Главный офис и то рговый павильон ; 2. Склад. К 2006 году планируется открыть дополнительный пункт приема фотоснимков в районе центрального рынка , а к 2007 году – пункт приема заказов на территории центрального ГУМа. 5.2 Организационна я структура управления фирмой Планируется следующая схема управления фирмой : Схема 1. - Организационная структура управления предприятием. На схеме сплошными линиями показаны взаимодействия непосредственного подчинения , точками – функциональные взаим освязи , которые носят непрямой , рекомендательный характер. Полномочия учредительного собрания и директора общества определяются уставом общества. К функциям генерального директора относятся : 1. контроль над соблюдением техники безопасности и требований к о хране труда на предприятии ; 2. контроль над состоянием оборудования , обеспечение своевременного ремонта и профилактических работ ; 3. контроль качества материалов , мониторинг запасов материалов. К функциям экономиста - маркетолога относятся : 1. является за местителем главного бухгалтера ; 2. мониторинг , анализ и планирование текущей деятельности предприятия ; 3. проведение маркетинговых исследований с возможным привлечением специалистов на временную работу ; 4. планирование и управление запасами предприятия ; 5. предоставление ежегодного отчета в органы правления обществом. К функциям главного бухгалтера относятся : 1. ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с национальными стандартами и нормативными актами , действующими в РФ ; 2. предоставление налоговой , финансовой и статистической отчетности в сроки и органы , установленные действующим законодательством ; 3. предоставление ежегодного отчета в органы правления обществом. Таблица 13. - Штатное расписание персонала. Должность число рабочих Оклад, руб. тыс . руб. годовой ФОТ , тыс . руб. Отчисления , тыс . руб. в год Генеральный директор 1 12 144 52,42 Экономист – маркетолог 1 6 72 26,21 Главный бухгалтер 1 5 60 21,84 Фотограф 1 4 48 17,47 Кассир 1 4 48 17,47 Кладовщик-водитель 1 4 48 17,47 Конс ультант-кассир 3 2 72 26,21 Оператор цифровой печати 3 2 72 26,21 Оператор 3 2 72 26,21 Уборщица 1 3 36 13,10 ИТОГО 16 672 244,61 5.3 Рабочая сила , не связанная с управлением . Кадровая политика фирмы Так как проектируемое предприятия относится к сфере обслуживания , то проектируется режим работы с 9.00 до 20.00 в зимнее время года и с 9.00 до 21.00 в летний период (с мая по октябрь ). Таким образом , в соответстви и с требованиями КЗоТ режим работы рабочих устанавливается в летний период один день через два , в зимний – день через день , без перерывов . Выходные дни устанавливаются 1 января , и один раз в полгода два выходных дня для профилактики оборудования . Режим ра б оты фотографа – с 10.00 до 20.00 четыре дня в неделю , режим работы административно-управленческого персонала – с 9 до 18 ч с перерывом на обед , пять дней в неделю . Уборщица работает утром (до открытия ) и вечером (после закрытия ) магазина. Оборудование и ха рактер работы обуславливает следующие квалификационные требования к работникам : Кассиры – образование средне специальное или высшее с опытом работы в сфере обслуживания , умение работы с кассовыми аппаратами. Операторы – образование высшее техническое или с редне специальное , умение работать на персональном компьютере , желательно опыт работы в фото фирмах. Найм сотрудников будет производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы . Планируется ежемесячно оценивать качество работы персона ла и поощрять лучших работников. В 2006 и 2007 году планируется дополнительно взять на работу консультантов-кассиров для работы в пунктах по приему пленки и фотоснимков. Таблица 14. - Плановая численность рабочих. № Наименование показателя Годы 2003 2004 2005 2006 2007 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1. Явочная численность консультантов-кассиров на смену 1 1 1 1 1 1 2 3 2. Явочная численность операторов 1 1 1 1 1 1 1 1 3. Среднесписочная численность консультантов-кассиров 2 3 3 2 3 3 4 5 4. Среднесписочная численность операторов 2 3 3 2 3 3 3 3 5. Среднесписочная численность операторов цифровой печати 2 3 3 2 3 3 3 3 Таблица 15. - Плановый фонд оплаты труда , тыс . руб. Наименование показателя Годы 2003 2004 2005 2006 2007 Общий фонд оплаты труда работающих 672,00 732,48 798,40 870,26 948,58 Отчисления на социальное страхование 244,61 266,62 290,62 316,77 345,28 ИТОГО ФОТ 916,61 999,10 1089,02 1187,03 1293,86 6 . ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН Все расчеты производились с учетом приведенного в разделе 3 прогноза спроса по среднему варианту , как наиболее вероятному . Так как планируется , что подготовительный этап реализации прое кта составит 6 месяцев , то для упрощения таблиц и их наглядности подготовительный период в финансовый план не включается . Для осуществления данного проекта необходимо : Собственный капитал – 989 тыс . руб. Заемный капитал в форме лизинга – 2422.4 тыс . руб . Средства идут на покупку оборудования . Ежегодные лизинговые платежи составляют 10% от первоначальной стоимости оборудования , то есть 242.24 тыс . руб . Период действия договора – 10 лет. 6.1 План доходов и расходов Амортизация вычислительной техники , кондиц ионера , сканера и принтера рассчитывалась исходя из того , что это оборудование является высокотехнологичным и ему свойственно быстрое моральное старение. 1) Срок службы машины для проявки пленок и печати фотографий Frontier 375 – 15 лет . Первоначальная ст оимость – 1920 тыс . руб . Ежегодные амортизационные отчисления : 1920/15=128 тыс . руб . в год. 2) Срок службы кассового аппарата Mini 600 – 5 лет . Первоначальная стоимость 3.2 тыс . руб . Ежегодные амортизационные отчисления : 3.2/5=0.64 тыс . руб . в год. 3) Срок службы компьютера Pentium IV – 3 года . Первоначальная стоимость = 32 тыс . руб . Ежегодные амортизационные отчисления : 32/3=10.7*2= 21.4 тыс . руб . в год. 4) Срок службы слайд-сканера - 3 года . Первоначальная стоимость = 32 тыс . руб . Ежегодные амортиз ационные отчисления : 32/3=10.7 тыс . руб . в год. 5) Срок службы принтера – 5 лет . Первоначальная стоимость = 96 тыс . руб . Ежегодные амортизационные отчисления : 96/5= 19.2 тыс . руб . в год. 6) Срок службы кондиционера - 6 лет . Первоначальная стоимость = 25 .6 тыс . руб . Ежегодные амортизационные отчисления : 25.6/6=4.3 тыс . руб . в год. 7) Срок службы мебели – 10 лет . Первоначальная стоимость = 256 тыс . руб . Ежегодные амортизационные отчисления : 256/10=25.6 тыс . руб. 8) Срок службы фотокамеры для фотосалона – 4 года . Первоначальная стоимость = 25.6 тыс . руб . Ежегодные амортизационные отчисления : 25.6/4=6.4 тыс . руб. Итого амортизационных отчислений за год 216.24 тыс . руб . в год. Таблица 16. – План доходов и расходов. Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 Фо тоснимки Объем продаж (тыс . шт .) 424,47 610,24 896,68 1176,90 1452,96 Цена (руб .) 3,50 3,80 4,25 4,60 5,00 Издержки (руб ./шт .) 1,6 1,76 1,96 2,13 2,31 НДС (руб ./шт .) 0,58 0,63 0,71 0,77 0,83 Фотоаппараты Объем продаж (тыс . шт .) 0,57 0,89 1,30 1,71 2,11 Цена (руб .) 1202,50 1289,00 1383,50 1486,50 1600,00 Издержки (руб ./шт .) 802,00 874,18 952,76 1038,61 1132,08 НДС (руб ./шт .) 200,40 214,84 230,56 247,72 266,42 Фотопленки Объем продаж (тыс . шт .) 13,08 16,95 24,91 32,69 40,36 Цена (руб .) 67,70 71,00 74,50 78,50 82,65 Издержки (руб ./шт .) 30,40 33,14 36,08 39,32 42,87 НДС (руб ./шт .) 11,3 11,83 12,42 13,06 13,77 Сводные показатели Выручка от реализации , тыс . руб. 3056,59 4669,57 7465,24 10521,82 13976,55 Себестоимость тыс . руб. 1533,92 2413,77 3894,83 5568,19 7475,26 НДС тыс . руб. 611,32 933,91 1493,05 2104,36 2795,31 валовый доход тыс . руб. 911,35 1321,89 2077,36 2849,27 3705,98 Издержки тыс . руб. ФОТ 916,61 999,10 1089,02 1187,03 1293,86 Аренда помещения тыс . руб. 320 320 320 320 320 % по лизингу тыс . руб. 242.24 242.24 242.24 242.24 242.24 Амортизация тыс . руб. 216.24 216.24 216.24 216.24 216.24 Издержки обращения тыс . руб. 40 43,60 47,52 51,80 56,46 Балансовая прибыль тыс . руб. -833.74 -499.29 162.34 831.96 1577.18 налог на прибыль 0 0 38.96 199.67 378.52 чистая прибыль тыс . руб. -833.74 -499.29 123.38 632.29 1198.66 Таблица 17. – Инвестиционная деятельность , тыс . руб. Наименование затрат 2003 2004 2005 2006 2007 Первоначальные затраты - 989 Амор тизация + 216.24 + 216.24 + 216.24 + 216.24 + 216.24 Суммарный денежный поток по инвестиционной деятельности - 772.76 + 216.24 + 216.24 + 216.24 + 216.24 Таблица 18. – Операционная деятельность , тыс . руб. Наименование статей 2003 2004 2005 2006 2007 Ва ловая выручка 3056.59 4669.57 7465.24 10521.82 13976.55 НДС 611.32 933.91 1493.05 2104.36 2795.31 Переменные затраты 956.61 1042.7 1136.54 1238.83 1350.32 Постоянные затраты 778.48 778.48 778.48 778.48 778.48 Валовая прибыль - 833.74 - 499.29 162.34 831.96 1577.18 Налог на прибыль - - 38.96 199.67 378.52 Чистая прибыль - 833.74 - 499.29 123.38 632.29 1198.66 Суммарный денежный поток по операционной деятельности - 833.74 - 499.29 123.38 632.29 1198.66 Таблица 19.- Финансовая деятельность , тыс . руб. Наименование статей 2003 2004 2005 2006 2007 Собственный капитал 989 Суммарный денежный поток по финансовой деятельности 989 Таблица 20. – Дисконтированные денежные потоки , тыс . руб. Наименование показателя 2003 2004 2005 2006 2007 I ) Инвести ционная деятельность 1. Суммарный поток по инвестиционной деятельности -772.76 216.24 216.24 216.24 216.24 2. Коэффициент дисконтирования 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 3. Дисконтированный поток от инвестиционной деятельности - 710.94 181.64 166.5 153.53 140.56 4. Дисконтированный поток накопленным итогом - 710.94 - 529.3 - 362.8 - 209.27 - 68.71 II ) Операционная деятельность 1. Суммарный поток по операционной деятельности - 833.74 - 499.29 123.38 632.29 1198.66 2. Коэффициент дисконтирования 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 3. Дисконтированный поток от операционной деятельности - 767 - 419.4 95 449 779.129 4. Дисконтированный поток накопленным итогом - 767 - 1186.4 - 1091.4 - 642.4 136.729 III ) Финансовая деятельность 1.Суммарный поток по фин ансовой деятельности 989 2. Коэффициент дисконтирования 0.92 3. Дисконтированный поток от финансовой деятельности 909.88 4. Дисконтированный поток накопленным итогом 909.88 5. Результирующий поток от операц . и инвестиц . деятельности - 1477.94 - 237.76 261.5 602.53 919.689 6. – накопленным итогом ( NPV ) -1477.94 - 1715.7 - 1454.2 -851.67 680.19 7. Результирующий поток от операц . и финансов . деятельности 142.88 -419.4 95 449 779.129 8. – накопленным итогом 142.88 - 276.52 - 181.52 267.48 1046.6 9. Результирующий поток от операц ., инвестиц ., финанс . Деятельности - 568. 06 - 237.76 261.5 602.53 919.682 10. – накопленным итогом ( NPC ) - 568. 06 - 805.82 - 544.32 58.21 977.899 IR – индекс рентабельности . Он показывает норму отдачи на вложенный капитал. IR = 136.729/68.71 = 1.99 IR > 1, это значит , что сумма результатов по проекту больше , чем сумма вложенных средств проект является выгодным. T ок (период окупаемости ) – период , в котором итог от операцион ной и инвестиционной деятельности нарастающим итогом переходит с « +» на «-» . Из таблицы 20 видно , как меняется знак . Следовательно , период окупаемости данного проекта равен 4 года. Т ок = 4 года. Таблица 21.- Показатели эффективности проекта. Наименование п оказателей Значение 1. Ставка дисконтирования 9 % 2. NPV 680.19 3. IR 1.99 4. NPC 977.899 5. Период окупаемости 4 года 6.2 Определение предела безубыточности Величина покрытия = валовый доход - переменные издержки обращения. или Величина покрыт ия = Чистая прибыль + постоянные издержки. Коэффициент покрытия (валовая маржа ) – это соотношение между переменными издержками и товарооборотом . Коэффициент покрытия = величина покрытия * 100%. товарооборот Предел безубыточности (бесприбыльный оборот ) соо тветствует такому объему реализации , при котором величина прибыли предприятия равно нулю . Предел безубыточности = постоянные издержки * 100%. маржа Таблица 22. - Определение предела безубыточности Показатели (тыс . руб .) Годы 2003 2004 2005 2006 2007 Валовый доход 911,35 1321,89 2077,36 2849,27 3705,98 Чистая прибыль -833.74 -499.29 123.38 632.29 1198.66 Постоянные издержки 778.48 778.48 778.48 778.48 778.48 Переменные издержки 956,61 1042,70 1136,54 1238,83 1350,32 Товарооборот 3056,59 4669,57 7465,24 10521,82 13976,55 Величина покрытия -45,26 279,19 940,82 1610,44 2355,66 Коэффициент покрытия -1,48 5,98 12,60 15,31 16,85 Предел безубыточности -52600 13018 6178.4 5084.8 4620 Из таблицы видно , что предел безубыточности наступает при объеме р еализации , равном 13018, 6178.4, 5084.8, 4620 тыс . руб . соответственно в 2004, 2005, 2006 и 2007 годах. 7. АНАЛИЗ РИСКОВ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА В качестве изменений двух параметров , наиболее влияющих на проект : 1. Увеличение переменных затра т на 10%; 2. Увеличение валовой выручки также на 10%. Рассмотрим итоговый результат после изменения каждого из названных показателей в таблице показателей эффективности проекта . Таблица 23. - Показатели эффективности проекта NPV NPC IR Т ок БВ 680.19 977.899 1.99 4 года Переменные затраты 298.56 611.32 0.95 5 лет Валовая выручка 1727.43 2637.89 2.5 3 года Я не случайно в качестве изменений показателей взяла переменные затраты и валовую выручку . Один из приведенных вариантов является не слишком хоро шим , другой же наоборот является лучшим для фирмы . Но так как фирма еще только собирается открыться , то для нее лучшим будет средний вариант , а точнее настоящий . Из таблицы видно , что при увеличении переменных затрат на 10%, показатели эффективности очень сильно меняются по сравнению с базовым вариантом (данного проекта ). Они намного уменьшаются , что делает проект не таким выгодным , как настоящий проект . Период окупаемости в этом случае равен 5 годам , что не является положительным в бизнесе. При увеличении же валовой выручки также на 10%, дело меняется в лучшую сторону . Показатели эффективности проекта увеличиваются достаточно во много раз , что непременно говорит о прибыльной и хорошей работе данной фирмы . Этот вариант является наилучшим способом показать с в ою деятельность , поэту предприятию следует стремиться увеличивать свой объем продаж. Рассмотрим данное изменение показателей в процентном выражении. Таблица 24. – Изменение показателей эффективности в %. NPV NPC IR Т ок БВ 100% 100% 100% 100% Переменные затраты 44% 63% 48% 75% Валовая выручка 254% 270% 121% 125% Таблица 25. – Оценка чувствительности проекта NPV NPC IR Т ок БВ 1% 1% 1% 1% Переменные затраты 1.2 1.37 1.23 1.6 Валовая выручка 0.9 0.94 0.8 0.7 В данной таблице цифры больше и меньше 1 оз начают насколько изменятся показатели эффективности по отношению к базовому варианту при 10% изменении параметра . Так мы видим , что проект очень чувствителен к увеличению такого показателя , как переменные затраты , так как чем больше значение , тем более пр о ект чувствителен к данному показателю . К изменениям валовой выручки проект не слишком чувствителен , мы можем видеть это из значений в таблице . Рассмотрим это на графике. NPV NPV п.з . NPV баз.в . NPV вал.в. T ok 0 3 4 5 Вывод : в целом можно сказать , что данный проект обладает инвестиционной привлекательностью , так как предполагается , что из года в год фирма будет расширяться, увеличивать свой ассортимент , совершенствовать технологии , а значит и увеличивать объемы продаж и прибыли , что является главным для инвестора . Данный проект хорош тем , что в отличие от конкурентов фирма предлагает низкие цены на свою продукцию , высокое к а чество фотоснимков и всей фотопродукции , предоставляет постоянным клиентам скидки , а также использует высокотехнологичное оборудование , которое позволяет ускорить процесс проявки и печати фотоснимков , что во многом экономит время занятых покупателей . Наст о ящий проект является еще и выгодным , так как объем затрат данной фирмы не большой и сумма результатов по проекту значительно больше , чем сумма вложенных средств . 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В настоящее время рынок фотоуслуг разви вается достаточно высокими темпами , и хотя повышенный интерес к услугам фотофирм начинает угасать , данный вид товаров всегда будет пользоваться популярностью , так как фотографии стали неотъемлемой частью жизни любой семьи. Главной целью проектируемого пред приятия является проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли . Главной стратегией предприятия должна стать комплексная стратегия по предоставлению услуг более высокого качества и более низким ценам , а также расширение ассортимента услуг . И сходя из этого , стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования объема продаж , ценовой политики и неценовых факторов конкурентной борьбы , создания положительного имиджа фирмы. Основными преимуществами проектируемой фирмы являются : возможность снижения себестоимости и цен , повышения качества за счет использования нового оборудования , расширение ассортимента услуг. Разработав данный бизнес-план , я хочу показать , что занятие данным производством является прибыльным . В данное время большинство людей стремится к чему-то новому и современному , особенно молодежь . Я сама являюсь представительницей молодого поколения и понимаю , что сейчас нравится молодежи . К тому же в настоящее время появляется все больше людей , занимающихся проф е ссиональным фото. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Попов Н.Н . Бизнес - планирование . Москва – 2000 г. 2. Скреба Н.Н ., Микулич И.М ., Валевич Р.П . Бизнес - планирование в торговле . Методические подходы и практические рекомендации . Минск БГЭУ - 2000 г . 3. Попова В.М . Финансовый бизнес – план . Москва – 2000 г . 4. Сухова Л.Ф ., Чернова . Практикум по разработке бизнес – плана и финансовый анал и з предприятия . Москва – 1999 г. Приложение 1 ДОГОВОР № ОБ УЧАСТИИ В ПРОГРАММЕ "ФУДЖИФИЛЬМ ИМИДЖ СЕРВИС " г . Москва "___" _____________200_ г. ЗАО "Фуджифильм-РО " в лице Президента Ойтани К ., действующего на основании У става Общества , именуемое в дальнейшем "Фуджифильм ", с одной стороны и ___________________ , в лице Директора , действующего на основании Устава Общества , именуемое в дальнейшем "Партнер ", с другой стороны , заключили настоящий договор , в дальнейшем "Догово р ", о нижеследующем : 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1 Фуджифильм представляет в Российской Федерации для продавцов фотопродукции и фото услуг программу "ФУДЖИФИЛЬМ ИМИДЖ СЕРВИС ", именуемую в дальнейшем Программа , направленную на поддержание высоких стандартов качес тва оказания фотоуслуг и обслуживания клиентов . "ФУДЖИФИЛЬМ ИМИДЖ СЕРВИС " является официально зарегистрированной торговой маркой в соответствие с законодательством Российской Федерации . Права на использование торговой марки принадлежит "ФУДЖИФИЛЬМ " или оф и циально уполномоченным компаниям . 1.2 В контексте Договора под "Продукцией " следует понимать весь спектр любительской и профессиональной фото , аудиовизуальной и любой другой продукции , производимой Fuji Photo Film Co., Ltd, а также ее совместными , дочерни ми предприятиями и подразделениями . Такая Продукция всегда несет на себе отличительные знаки Fujifilm (логотип , корпоративная символика и т.п .) и может однозначно быть квалифицирована как принадлежащая к спектру продукции Fuj i film. 1.3 Партнер изъявляет же лание принять участие в программе и создать все необходимые условия для ее успешной работы. 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАРТНЕРА 2.1. Партнер обязуется использовать в процессе проявки фотопленок и печати фотографий только фотобумагу производства Fujifilm и фотохимию производства Fujifilm или FujiHunt. Данное условие является одним из главных условий Программы и не может быть изменено Партнером в одностороннем порядке . 2.2. Партнер обязуется прилагать все усилия для достижения стандартов качества обработки фотопленки и печати фотографий , предъявляемых Программой , а также постоянно совершенствовать уровень обслуживания покупателей во всех принадлежащих ему розничных точках. 2.3 Партнер обязуется иметь в наличии достаточный перечень фототоваров , сопутствующих товаров и у слуг , предоставляемых фотомагазином для максимального удовлетворения потребительского спроса . 2.4. Партнер обязуется быть лояльным к Фуджифильм , проводить обучение персонала с целью увеличения доли продаж продукции Фуджифильм среди всей прочей продукции , продаваемой в своих розничных точках , объяснять различия между продукцией различных торговых марок и предлагать розничным покупателям преимущественно продукцию Фуджифильм. 2.5. Партнер обязуется приобретать фотобумагу и фотохимикаты , фотопленку , фотоаппара ты производства Fujifilm у Фуджифильм или у авторизованных дистрибьюторов. 2.6. Продукция должна составлять не менее 2/3 видимого ассортимента в розничной точке Партнера. 2.7. Для оформления внутреннего интерьера и наружной рекламы розничных точек Партнер обязуется использовать только рекламную продукцию Фуджифильм. 2.8. Партнер обязуется разрешить уполномоченному персоналу Фуджифильм проводить аудиторские проверки , не касающиеся финансовых аспектов деятельности Партнера , а именно : технического состояния ми нилаборатории , качества отпечатков , ассортимента продукции и т.д. 2.9. Партнер обязуется регулярно проводить необходимые профилактические проверки оборудования , не требующие вмешательства сервисной службы Фуджифильм. 2.9. Торговое оборудование , витрины и н адписи в магазине Партнера должны соответствовать стандартам Программы. 2.10. Партнер обязуется принимать участие во всех семинарах и треннинговых программах , проводимых Фуджифильм. 2.11. Используемые Партнером упаковочные материалы (конверты , пластиковые пакеты , сумки ), фирменная форма продавцов должны соответствовать требованиям Программы. 2.12. Партнер обязуется принимать участие во всех рекламных акциях , проводимых Фуджифильм как в локальном (региональном ), так и общенациональном масштабе. 3. ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА ФУДЖИФИЛЬМ Фуджифильм обязуется : 3.1. Обеспечить бесперебойную работу Партнера путем поставки Продукции либо со склада Фуджифильм , либо через авторизованного Дистрибьютора. 3.2. Обеспечивать приоритетное сервисное техническое обслуживание фотооборудо вания Партнера по специальным льготным расценкам. 3.3. Обеспечивать торговые точки Партнера рекламными материалами , световыми табло и светящимися вывесками , фирменной одеждой продавцов на все время действия настоящего Договора. 3.4. Оказывать содействие в регистрации наружной рекламы в местных органах власти. 3.5. Оказывать содействие в организации торговли , выкладке товара , размещении торгового оборудования в торговой точке Партнера. 3.6. Проводить обучение операторов /инженеров (два оператора от каждой тор говой точки ) Партнера. 3.7. Проводить обучение торгового персонала (два продавца от каждой торговой точки ) Партнера не реже 1 раза в год. 3.8. Осуществлять контроль качества работы процессоров и принтеров Партнера и качества получаемых отпечатков не реже о дного раза в месяц. 3.9. В текущем порядке проверять качество обслуживания покупателей , качество отпечатков , благоустройство торговой точки , ассортимент товаров и давать рекомендации по их улучшению. 3.10. Проводить рекламные компании , направленные на увел ичение объема продаж Партнера , привлечение дополнительной клиентуры , а также популяризацию торговых марок Fujifilm, Fujifilm Image Service и т.п. 3.11. Не реже одного раза в год обеспечивать Партнера маркетинговыми материалами с целью его ознакомления с си туацией на фоторынке России , а также обеспечивать рекламной и технической информацией , связанной с поступлением новых товаров на мировой и российский рынки , по мере поступления последней. 3.12. Обеспечивать Партнера рекламными материалами для оформления ма газина согласно стандартов Программы. 3.13. В случаях , когда Партнер является владельцем фотооборудования , произведенного не на заводах Fuj i film (включая фотооборудование производителей - конкурентов ), однако изъявляет желание участвовать в Программе и сог ласен выполнять все ее требования , Фуджифильм рассматривает возможность участия Партнера в Программе в отдельном порядке . В таких случаях Фуджифильм имеет право снять с себя ответственность за сервисное обслуживание и техническое состояние оборудования , а также качество печати - Партнер обязуется достигнуть качества , предъявляемого Программой за счет собственных сил и средств. 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и будет действителен в течение 2-х лет. 4 .2. В случае , если за 10 дней до момента окончания срока действия настоящего Договора Стороны не известят друг друга письменно о намерении не продлевать настоящий Договор , то срок его действия автоматически продлевается на следующие два года. 4.3. Любая из сторон может расторгнуть настоящий Договор путем предварительного , не менее чем за 30 дней , письменного уведомления другой стороны в любое время по истечение первых двух лет действия Договора. 4.4. В случае нарушения Партнером обязательств , указанных в Ст атье 2 настоящего Договора , Фуджифильм имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор , письменно известив Партнера об этом. 4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Фуджифильм , Фуджифильм оставляет за собой право потребовать от Па ртнера возврата всех ранее выданных рекламных материалов , световых табло , светящихся надписей , фирменной одежды продавцов или их денежного эквивалента. 4.6. Ни одна из компаний не может считаться правопреемником Партнера при выполнении обязательств по данн ому Договору без письменного согласия Фуджифильм. 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 5.1. Продавец и Покупатель будут принимать все меры к разрешению возникающих разногласий и споров путем переговоров . Все споры , возникшие в связи с исполнением настоящего договора , не урег улированные сторонами путем переговоров , подлежат разрешению в Арбитражном суде г.Москвы , с обязательным соблюдением предварительного претензионного порядка урегулирования споров. 5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторо нами , указанного в начале договора. 5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными , если они составлены в письменном виде виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями обеих сторон. 5.4. Все переговоры , соглаше ния и переписка , предшествующие заключению настоящего договора , теряют юридическую силу после подписания настоящего договора. 5.5. В случаях , не предусмотренных настоящим договором , стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ. 5.6. Нас тоящий договор подписан в двух экземплярах по одному для каждой стороны. 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН Фуджифильм Партнер ЗАО "ФУДЖИФИЛЬМ-РО " Россия , 123007 г.Москва , ул.Розанова дом 10, 3-й этаж ФУДЖИФИЛЬМ ПАРТНЕР
© Рефератбанк, 2002 - 2024