Вход

Финансово хозяйственная деятельность предприятия за отчетный период

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 106921
Дата создания 2012
Страниц 73
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 20 июня в 16:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
3 540руб.
КУПИТЬ

Содержание

Содержание

1. Регистрация предприятия
2. Принятые допущения
3. Краткое описание предприятия
4. Учетная политика ООО «СМС»
Журнал операций за октябрь 2010 года
Оборотно-сальдовая ведомость за октябрь 2010 года
Журнал операций за ноябрь 2010 года
Оборотно-сальдовая ведомость за ноябрь 2010 года
Журнал операций за декабрь 2010 года
Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 2010 года

Фрагмент работы для ознакомления

и зак. 233 640,00 467 280,00 4 205 520,00 4 205 520,00 233 640,00 68 Налоги и сборы 608 311,38 349 914,88 1 040 140,98 1 298 537,48 69 Расч. по соц. страхованию 69 768,00 69 768,00 69 768,00 69 768,00 70 Расч. по оплате труда 177 480,00 204 052,00 204 000,00 177 428,00 71 Расч. с подотчетн. лицами 3 000,00 3 000,00 75 Расчеты с учредителями 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 76 Разн. дебиторы, кредиторы 216 700,00 181 060,00 35 640,00 80 Уставный капитал 30 000,00 30 000,00 90 Продажи 3 270 960,00 3 270 960,00 99 Прибыли и убытки 1 334 806,62 336 460,98 1 682 304,88 2 680 650,52     3 254 846,00 3 254 846,00 19 800 041,82 19 800 041,82 5 199 864,00 5 199 864,00 Журнал операций за декабрь 2010 года
01.12.11 Поступление материалов 00000011 90 270,00 Поступление материалов 1 10.1 60.1 13 500,00 Поступили материалы :МТ Этикетка Основной склад Упакпрод 3 10.1 60.1 63 000,00 Поступили материалы :МТ Гофрокороба Основной склад Упакпрод Основной договор 5 19.3 60.1 13 770,00 Выделен НДС :МТ Упакпрод Поступление материалов 00000011 (01.12.11) 01.12.11 Поступление материалов 00000012 791 544,00 Поступление материалов 1 10.1 60.1 304 500,00 Поступили материалы :МТ мука в/с пшен Основной склад ООО "Восход" Основной договор 3 10.1 60.1 49 500,00 Поступили материалы :МТ Жир кондитерский Основной склад ООО "Восход" Основной договор 5 10.1 60.1 316 800,00 Поступили материалы :МТ Сахар Основной склад ООО "Восход" Основной договор 7 19.3 60.1 120 744,00 Выделен НДС :МТ ООО "Восход" Поступление материалов 00000012 (01.12.11) ООО "Восход" Основной договор 01.12.11 Поступление материалов 00000013 265 500,00 Поступление материалов 1 10.1 60.1 96 000,00 Поступили материалы :МТ яйце-молочная смесь Основной склад ЗАО Пуратос Основной договор 3 10.1 60.1 19 500,00 Поступили материалы :МТ глазурь шок Основной склад ЗАО Пуратос 5 10.1 60.1 109 500,00 Поступили материалы :МТ смесь сущеное молоко Основной склад ЗАО Пуратос 7 19.3 60.1 40 500,00 Выделен НДС :МТ ЗАО Пуратос Поступление материалов 00000013 (01.12.11) ЗАО Пуратос Основной договор 01.12.11 Перемещение материалов 00000007 895 800,00 Отпуск материалов 1 20 10.1 316 800,00 Передан материал :МТ Сахар Основной склад 3 20 10.1 304 500,00 Передан материал :МТ <...> <...> <...> мука в/с пшен Основной склад 5 20 10.1 49 500,00 Передан материал :МТ Жир кондитерский Основной склад 7 20 10.1 96 000,00 Передан материал :МТ яйце-молочная смесь Основной склад 9 20 10.1 109 500,00 Передан материал :МТ смесь сущеное молоко Основной склад 11 20 10.1 19 500,00 Передан материал :МТ глазурь шок Основной склад 01.12.11 Перемещение материалов 00000008 76 500,00 Отпуск материалов 1 20 10.1 13 500,00 Передан материал :МТ Этикетка Основной склад 3 20 10.1 63 000,00 Передан материал :МТ
Гофрокороба Основной склад 02.12.11 Передача готовой продукции на склад 00000031 198 000,00 Передача на склад гот.продукции 1 43 40 60 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сливочное Основной склад Учетная (плановая) стоимость 3 43 40 63 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье К Чаю Основной склад <...> Учетная (плановая) стоимость 5 43 40 75 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сгущеное молоко Основной склад Учетная (плановая) стоимость 02.12.11 Отгрузка товаров, продукции 00000027 233 640,00 Отгрузка товаров (продукции) 1 90.2.1 43 63 000,00 Отгружено со склада :ТВ Печенье К Чаю Основной склад 3 90.2.1 43 75 000,00 Отгружено со склада :ТВ Печенье Сгущеное молоко Основной склад 5 90.2.1 43 60 000,00 Отгружено со склада :ТВ Печенье Сливочное Основной склад 7 62.2 62.1 233 640,00 Зачтена предоплата :ТВ ПЫШКА ООО Основной договор 11 62.1 90.1.1 233 640,00 Выручка :ТВ ПЫШКА ООО 18% 02.12.11 Счет-фактура выданный 00000033 233 640,00 Сч.-факт. покупателю: ПЫШКА ООО 1 90.3 68.2 35 640,00 Начислен НДС :ТВ 18% Налог:начисл./уплач. 02.12.11 Выписка 00000026 233 640,00 Движения по р/с 1 51 62.1 233 640,00 Основной р/с Оплата за товары конди Основной договор 02.12.11 Операция 00000027 1 68.2 76.АВ 35 640,00 Зачтен НДС с предоплаты : Налог:начисл./уплач. ПЫШКА ООО 04.12.11 Передача готовой продукции на склад 00000032 198 000,00 Передача на склад гот.продукции 1 43 40 60 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сливочное Основной склад Учетная (плановая) стоимость 3 43 40 63 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье К Чаю Основной склад <...> Учетная (плановая) стоимость 5 43 40 75 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сгущеное молоко Основной склад Учетная (плановая) стоимость 05.12.11 Выписка 00000027 233 640,00 Движения по р/с 05.12.11 Выписка 00000028 233 640,00 Движения по р/с 1 51 62.2 233 640,00 Основной р/с Оплата за товары ПЫШКА ООО Основной договор 05.12.11 Отгрузка товаров, продукции 00000028 233 640,00 Отгрузка товаров (продукции) 1 90.2.1 43 63 000,00 Отгружено со склада :ТВ Печенье К Чаю Основной склад 3 90.2.1 43 75 000,00 Отгружено со склада Печенье Сгущеное молоко Основной склад 5 90.2.1 43 60 000,00 Отгружено со склада :ТВ Печенье Сливочное Основной склад 10 62.1 90.1.1 233 640,00 Выручка :ТВ СЛАДКО Основной договор 18% 05.12.11 Счет-фактура выданный 00000034 233 640,00 Сч.-факт. покупателю: СЛАДКО 1 90.3 68.2 35 640,00 Начислен НДС :ТВ 18% Налог:начисл./уплач. 05.12.11 Счет-фактура выданный 00000042 233 640,00 Сч.-факт. покупателю: ПЫШКА ООО 1 76.АВ 68.2 35 640,00 Начислен НДС с предоплаты :БК ПЫШКА ООО Счет-фактура выданный 00000042 (05.12.11) Налог:начисл./уплач. 05.12.11 Счет-фактура выданный 00000054 233 640,00 Сч.-факт. покупателю: ПЫШКА ООО 06.12.11 Передача готовой продукции на склад 00000033 198 000,00 Передача на склад гот.продукции 1 43 40 60 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сливочное Основной склад Учетная (плановая) стоимость 3 43 40 63 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье К Чаю Основной склад <...> Учетная (плановая) стоимость 5 43 40 75 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сгущеное молоко Основной склад Учетная (плановая) стоимость 07.12.11 Отгрузка товаров, продукции 00000032 233 640,00 Отгрузка товаров (продукции) 1 90.2.1 43 63 000,00 Отгружено со склада :ТВ <...> Печенье К Чаю Основной склад 2 Н07.01 Н02.03 63 000,00 Отгружено со склада :НУ Печенье К Чаю За плату Основной договор 3 90.2.1 43 75 000,00 Отгружено со склада :ТВ <...> Печенье Сгущеное молоко Основной склад 4 Н07.01 Н02.03 75 000,00 Отгружено со склада :НУ Печенье Сгущеное молоко За плату Основной договор 5 90.2.1 43 60 000,00 Отгружено со склада :ТВ <...> Печенье Сливочное Основной склад 6 Н07.01 Н02.03 60 000,00 Отгружено со склада :НУ Печенье Сливочное За плату Основной договор 7 Н06.01 63 000,00 Выручка от реализации :НУ Печенье К Чаю За плату Основной договор 8 Н06.01 75 000,00 Выручка от реализации :НУ Печенье Сгущеное молоко За плату Основной договор 9 Н06.01 60 000,00 Выручка от реализации :НУ Печенье Сливочное За плату Основной договор 10 62.1 90.1.1 233 640,00 Выручка :ТВ конди Основной договор 18% Без налога (НП) 07.12.11 Счет-фактура выданный 00000038 233 640,00 Сч.-факт. покупателю: конди 1 90.3 68.2 35 640,00 Начислен НДС :ТВ <...> 18% Налог:начисл./уплач. 07.12.11 Выписка 00000036 233 640,00 Движения по р/с 1 51 62.1 233 640,00 Основной р/с Оплата за товары СЛАДКО Основной договор 07.12.11 Списание ОС 00000001 145 000,00 Списание ОС 1 25 02.1 2 416,67 Аморт.за Декабрь 2011 г. :ОС <...> <...> Миксер планетарный Sinmag модель SM 402 , инв.№: 10113 3 02.1 01.2 4 833,34 Списана амортизация :ОС Миксер планетарный Sinmag модель SM 402 , инв.№: 10113 Миксер планетарный Sinmag модель SM 402 , инв.№: 10113 5 01.2 01.1 145 000,00 Списана баланс.ст-ть :ОС Миксер планетарный Sinmag модель SM 402 , инв.№: 10113 Миксер планетарный Sinmag модель SM 402 , инв.№: 10113 6 91.2 01.2 140 166,66 Списана остат.ст-ть :ОС <...> Миксер планетарный Sinmag модель SM 402 , инв.№: 10113 7 Н09 Н05.01 140 166,66 Списание остаточной стоимости :НУ Прочие внереализационные расходы Списание имущества за непригодностью <...> Миксер планетарный Sinmag модель SM 402 , инв.№: 10113 08.12.11 Передача готовой продукции на склад 00000034 198 000,00 Передача на склад гот.продукции 1 43 40 60 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сливочное Основной склад <...> Учетная (плановая) стоимость 3 43 40 63 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье К Чаю Основной склад Учетная (плановая) стоимость 5 43 40 75 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сгущеное молоко Основной склад <...> Учетная (плановая) стоимость 09.12.11 Выписка 00000032 260 108,00 Движения по р/с 1 51 62.1 233 640,00 :БК Основной р/с Оплата за товары конди Основной договор 2 68.1 51 26 468,00 НДФЛ :БК Налог:начисл./уплач. Основной р/с Платежи в бюджет 09.12.11 Отгрузка товаров, продукции 00000036 233 640,00 Отгрузка товаров (продукции) 1 90.2.1 43 63 000,00 Отгружено со склада :ТВ Печенье К Чаю Основной склад 3 90.2.1 43 75 000,00 Отгружено со склада :ТВ Печенье Сгущеное молоко Основной склад 5 90.2.1 43 60 000,00 Отгружено со склада :ТВ <...> Печенье Сливочное Основной склад 7 62.2 62.1 233 640,00 Зачтена предоплата :ТВ ПЫШКА ООО Основной договор 11 62.1 90.1.1 233 640,00 Выручка :ТВ ПЫШКА ООО 18% 09.12.11 Счет-фактура выданный 00000046 233 640,00 Сч.-факт. покупателю: ПЫШКА ООО 1 90.3 68.2 35 640,00 Начислен НДС :ТВ 18% Налог:начисл./уплач. 09.12.11 Приходный кассовый ордер 00000004 177 532,00 Поступл.в кассу: 1 50.1 51 177 532,00 Приход: :БК Получение наличных из банка Основной р/с 09.12.11 Выплата зарплаты 00000002 177 532,00 Выплата зарплаты 1 70 50.1 21 750,00 Выдано из кассы :ЗП Главный бухгалтер Выплата зарплаты 2 70 50.1 17 400,00 Выдано из кассы :ЗП Главный технолог Выплата зарплаты 3 70 50.1 26 100,00 Выдано из кассы :ЗП Директор Выплата зарплаты 4 70 50.1 13 102,00 Выдано из кассы :ЗП Менеджер по продажам 1 Выплата зарплаты 5 70 50.1 13 050,00 Выдано из кассы :ЗП
Менеджер по продажам 2
Выплата зарплаты 6 70 50.1 13 050,00 Выдано из кассы :ЗП Менеджер по продажам 3 Выплата зарплаты 7 70 50.1 15 660,00 Выдано из кассы :ЗП Начальник отдела ЗиР Выплата зарплаты 8 70 50.1 13 920,00 Выдано из кассы :ЗП Пекарь 1 Выплата зарплаты 9 70 50.1 13 920,00 Выдано из кассы :ЗП Пекарь 2 Выплата зарплаты 10 70 50.1 10 440,00 Выдано из кассы :ЗП Подсобный рабочий 1 Выплата зарплаты 11 70 50.1 10 440,00 Выдано из кассы :ЗП Подсобный рабочий 2 Выплата зарплаты 12 70 50.1 8 700,00 Выдано из кассы :ЗП Уборщица Выплата зарплаты 09.12.11 Операция 00000028 1 68.2 76.АВ 35 640,00 Зачтен НДС с предоплаты : Налог:начисл./уплач. ПЫШКА ООО 10.12.11 Передача готовой продукции на склад 00000035 198 000,00 Передача на склад гот.продукции 1 43 40 60 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сливочное Основной склад Учетная (плановая) стоимость 3 43 40 63 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ
Печенье К Чаю Основной склад Учетная (плановая) стоимость 5 43 40 75 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сгущеное молоко Основной склад Учетная (плановая) стоимость 10.12.11 Операция 00000017 2 500 000,00 Финансовые вложения 1 58.1.2 51 2 500 000,00 Банк УРАЛСИБ Акция Основной р/с Прочие выплаты 12.12.11 Передача готовой продукции на склад 00000036 198 000,00 Передача на склад гот.продукции 1 43 40 60 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сливочное Основной склад Учетная (плановая) стоимость 3 43 40 63 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ
Печенье К Чаю Основной склад Учетная (плановая) стоимость 5 43 40 75 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сгущеное молоко Основной склад Учетная (плановая) стоимость 12.12.11 Отгрузка товаров, продукции 00000029 233 640,00 Отгрузка товаров (продукции) 1 90.2.1 43 63 000,00 Отгружено со склада :ТВ
Печенье К Чаю Основной склад 3 90.2.1 43 75 000,00 Отгружено со склада :ТВ Печенье Сгущеное молоко Основной склад 5 90.2.1 43 60 000,00 Отгружено со склада :ТВ Печенье Сливочное Основной склад 10 62.1 90.1.1 233 640,00 Выручка :ТВ СЛАДКО Основной договор 18% 12.12.11 Счет-фактура выданный 00000035 233 640,00 Сч.-факт. покупателю: СЛАДКО 1 90.3 68.2 35 640,00 Начислен НДС :ТВ <...> 18% Налог:начисл./уплач. 12.12.11 Выписка 00000029 235 307,00 Движения по р/с 1 51 62.2 233 640,00 Оплата за товары ПЫШКА ООО Основной договор 2 66.2 51 1 667,00 Банк УРАЛСИБ Основной договор Основной р/с Прочие выплаты 12.12.11 Счет-фактура выданный 00000043 233 640,00 Сч.-факт. покупателю: ПЫШКА ООО 1 76.АВ 68.2 35 640,00 Начислен НДС с предоплаты :БК ПЫШКА ООО Счет-фактура выданный 00000043 (12.12.11) Налог:начисл./уплач. 14.12.11 Передача готовой продукции на склад 00000037 198 000,00 Передача на склад гот.продукции 1 43 40 60 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сливочное Основной склад Учетная (плановая) стоимость 3 43 40 63 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье К Чаю Основной склад Учетная (плановая) стоимость 5 43 40 75 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сгущеное молоко Основной склад Учетная (плановая) стоимость 14.12.11 Отгрузка товаров, продукции 00000033 233 640,00 Отгрузка товаров (продукции) 1 90.2.1 43 63 000,00 Отгружено со склада :ТВ
Печенье К Чаю Основной склад 3 90.2.1 43 75 000,00 Отгружено со склада :ТВ Печенье Сгущеное молоко Основной склад 5 90.2.1 43 60 000,00 Отгружено со склада :ТВ Печенье Сливочное Основной склад 10 62.1 90.1.1 233 640,00 Выручка :ТВ конди Основной договор 18% 14.12.11 Счет-фактура выданный 00000039 233 640,00 Сч.-факт. покупателю: конди 1 90.3 68.2 35 640,00 Начислен НДС :ТВ <...> 18% Налог:начисл./уплач. 14.12.11 Выписка 00000037 333 640,00 Движения по р/с 1 51 62.1 233 640,00 Основной р/с Оплата за товары СЛАДКО Основной договор 2 51 66.1 100 000,00 Основной р/с Прочие поступления Банк УРАЛСИБ Основной договор 15.12.11 Выписка 00000040 69 768,00 Движения по р/с 1 69.1 51 5 916,00 Уплата страховых взносов :БК Взносы: начислено/уплачено <...> Основной р/с Отчисления на социальные нужды 2 69.2.3 51 8 940,00 Налог:начисл./уплач. <...> Основной р/с Отчисления на социальные нужды 3 69.3.1 51 6 324,00 Налог:начисл./уплач. <...> Основной р/с Отчисления на социальные нужды 4 69.3.2 51 4 080,00 Налог:начисл./уплач. <...> Основной р/с Отчисления на социальные нужды 5 69.11 51 408,00 Взносы: начислено/уплачено Основной р/с Отчисления на социальные нужды 6 69.2.2 51 44 100,00 Уплата в ПФР :БК Налог:начисл./уплач. <...> Основной р/с Отчисления на социальные нужды 15.12.11 Операция 00000016 1 91.2 66.2 1 667,00 Прочие доходы и расходы Банк УРАЛСИБ Основной договор 16.12.11 Передача готовой продукции на склад 00000038 198 000,00 Передача на склад гот.продукции 1 43 40 60 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сливочное Основной склад Учетная (плановая) стоимость 3 43 40 63 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье К Чаю Основной склад Учетная (плановая) стоимость 5 43 40 75 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сгущеное молоко Основной склад Учетная (плановая) стоимость 16.12.11 Выписка 00000033 233 640,00 Движения по р/с 1 51 62.1 233 640,00 Основной р/с Оплата за товары конди Основной договор 16.12.11 Отгрузка товаров, продукции 00000037 233 640,00 Отгрузка товаров (продукции) 1 90.2.1 43 63 000,00 Отгружено со склада :ТВ Печенье К Чаю Основной склад 3 90.2.1 43 75 000,00 Отгружено со склада :ТВ Печенье Сгущеное молоко Основной склад 5 90.2.1 43 60 000,00 Отгружено со склада :ТВ <...> Печенье Сливочное Основной склад 7 62.2 62.1 233 640,00 Зачтена предоплата :ТВ ПЫШКА ООО Основной договор 11 62.1 90.1.1 233 640,00 Выручка :ТВ ПЫШКА ООО 18% 16.12.11 Счет-фактура выданный 00000047 233 640,00 Сч.-факт. покупателю: ПЫШКА ООО 1 90.3 68.2 35 640,00 Начислен НДС :ТВ 18% Налог:начисл./уплач. 16.12.11 Операция 00000029 1 68.2 76.АВ 35 640,00 Зачтен НДС с предоплаты : Налог:начисл./уплач. ПЫШКА ООО 18.12.11 Передача готовой продукции на склад 00000039 198 000,00 Передача на склад гот.продукции 1 43 40 60 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сливочное Основной склад Учетная (плановая) стоимость 3 43 40 63 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ
Печенье К Чаю Основной склад Учетная (плановая) стоимость 5 43 40 75 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сгущеное молоко Основной склад Учетная (плановая) стоимость 19.12.11 Отгрузка товаров, продукции 00000030 233 640,00 Отгрузка товаров (продукции) 1 90.2.1 43 63 000,00 Отгружено со склада :ТВ
Печенье К Чаю Основной склад 3 90.2.1 43 75 000,00 Отгружено со склада :ТВ Печенье Сгущеное молоко Основной склад 5 90.2.1 43 60 000,00 Отгружено со склада :ТВ Печенье Сливочное Основной склад 10 62.1 90.1.1 233 640,00 Выручка :ТВ СЛАДКО Основной договор 18% 19.12.11 Счет-фактура выданный 00000036 233 640,00 Сч.-факт. покупателю: СЛАДКО 1 90.3 68.2 35 640,00 Начислен НДС :ТВ <...> 18% Налог:начисл./уплач. 19.12.11 Выписка 00000030 233 640,00 Движения по р/с 1 51 62.2 233 640,00 Основной р/с Оплата за товары ПЫШКА ООО Основной договор 19.12.11 Счет-фактура выданный 00000044 233 640,00 Сч.-факт. покупателю: ПЫШКА ООО 1 76.АВ 68.2 35 640,00 Начислен НДС с предоплаты :БК ПЫШКА ООО Счет-фактура выданный 00000044 (19.12.11) Налог:начисл./уплач. 20.12.11 Передача готовой продукции на склад 00000040 198 000,00 Передача на склад гот.продукции 1 43 40 60 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сливочное Основной склад Учетная (плановая) стоимость 3 43 40 63 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье К Чаю Основной склад Учетная (плановая) стоимость 5 43 40 75 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сгущеное молоко Основной склад Учетная (плановая) стоимость 21.12.11 Отгрузка товаров, продукции 00000034 233 640,00 Отгрузка товаров (продукции) 1 90.2.1 43 63 000,00 Отгружено со склада :Т Печенье К Чаю Основной склад 3 90.2.1 43 75 000,00 Отгружено со склада :ТВ Печенье Сгущеное молоко Основной склад 5 90.2.1 43 60 000,00 Отгружено со склада :ТВ Печенье Сливочное Основной склад 10 62.1 90.1.1 233 640,00 Выручка :ТВ конди Основной договор 18% 21.12.11 Счет-фактура выданный 00000040 233 640,00 Сч.-факт. покупателю: конди 1 90.3 68.2 35 640,00 Начислен НДС :ТВ 18% Налог:начисл./уплач. 21.12.11 Выписка 00000038 233 640,00 Движения по р/с 1 51 62.1 233 640,00 Основной р/с Оплата за товары СЛАДКО Основной договор 22.12.11 Передача готовой продукции на склад 00000041 198 000,00 Передача на склад гот.продукции 1 43 40 60 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сливочное Основной склад Учетная (плановая) стоимость 3 43 40 63 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье К Чаю Основной склад Учетная (плановая) стоимость 5 43 40 75 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сгущеное молоко Основной склад Учетная (плановая) стоимость 23.12.11 Выписка 00000034 233 640,00 Движения по р/с 1 51 62.1 233 640,00 Оплата за товары конди Основной договор 23.12.11 Отгрузка товаров, продукции 00000038 233 640,00 Отгрузка товаров (продукции) 1 90.2.1 43 63 000,00 Отгружено со склада :ТВ Печенье К Чаю Основной склад 3 90.2.1 43 75 000,00 Отгружено со склада :ТВ Печенье Сгущеное молоко Основной склад 5 90.2.1 43 60 000,00 Отгружено со склада :ТВ <...> Печенье Сливочное Основной склад 7 62.2 62.1 233 640,00 Зачтена предоплата :ТВ ПЫШКА ООО Основной договор 11 62.1 90.1.1 233 640,00 Выручка :ТВ ПЫШКА ООО 18% 23.12.11 Счет-фактура выданный 00000048 233 640,00 Сч.-факт. покупателю: ПЫШКА ООО 1 90.3 68.2 35 640,00 Начислен НДС :ТВ 18% Налог:начисл./уплач. 23.12.11 Операция 00000030 1 68.2 76.АВ 35 640,00 Зачтен НДС с предоплаты : Налог:начисл./уплач. ПЫШКА ООО 24.12.11 Передача готовой продукции на склад 00000042 198 000,00 Передача на склад гот.продукции 1 43 40 60 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сливочное Основной склад Учетная (плановая) стоимость 3 43 40 63 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье К Чаю Основной склад Учетная (плановая) стоимость 5 43 40 75 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сгущеное молоко Основной склад Учетная (плановая) стоимость 26.12.11 Передача готовой продукции на склад 00000043 198 000,00 Передача на склад гот.продукции 1 43 40 60 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сливочное Основной склад Учетная (плановая) стоимость 3 43 40 63 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье К Чаю Основной склад Учетная (плановая) стоимость 5 43 40 75 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сгущеное молоко Основной склад Учетная (плановая) стоимость 26.12.11 Отгрузка товаров, продукции 00000031 233 640,00 Отгрузка товаров (продукции) 1 90.2.1 43 63 000,00 Отгружено со склада :ТВ
Печенье К Чаю Основной склад 3 90.2.1 43 75 000,00 Отгружено со склада :ТВ Печенье Сгущеное молоко Основной склад 5 90.2.1 43 60 000,00 Отгружено со склада :ТВ Печенье Сливочное Основной склад 10 62.1 90.1.1 233 640,00 Выручка :ТВ СЛАДКО Основной договор 18% 26.12.11 Счет-фактура выданный 00000037 233 640,00 Сч.-факт. покупателю: СЛАДКО 1 90.3 68.2 35 640,00 Начислен НДС :ТВ 18% Налог:начисл./уплач. 26.12.11 Выписка 00000031 233 640,00 Движения по р/с 1 51 62.2 233 640,00 Оплата за товары ПЫШКА ООО Основной договор 26.12.11 Счет-фактура выданный 00000045 233 640,00 Сч.-факт. покупателю: ПЫШКА ООО 1 76.АВ 68.2 35 640,00 Начислен НДС с предоплаты :БК ПЫШКА ООО Счет-фактура выданный 00000045 (26.12.11) Налог:начисл./уплач. 26.12.11 Выписка 00000041 1 177 314,00 Движения по р/с 1 76.5 51 30 000,00 ООО "Адель" Основной договор Основной р/с Оплата поставщику 2 60.1 51 791 544,00 ООО "Восход" Основной договор Основной р/с Оплата поставщику 3 60.1 51 265 500,00 ЗАО Пуратос Основной договор Основной р/с Оплата поставщику 4 60.1 51 90 270,00 Упакпрод Основной договор Основной р/с Оплата поставщику 26.12.11 Операция 00000012 зачет ндс 1 68.2 19.3 120 744,00 НДС к зачету : Налог:начисл./уплач. ООО "Восход" 2 68.2 19.3 40 500,00 НДС к зачету : Налог:начисл./уплач. ЗАО Пуратос 3 68.2 19.3 13 770,00 НДС к зачету : Налог:начисл./уплач. Упакпрод 4 68.2 19.3 4 576,27 НДС к зачету : Налог:начисл./уплач. ООО "Адель" 28.12.11 Передача готовой продукции на склад 00000044 198 000,00 Передача на склад гот.продукции 1 43 40 60 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сливочное Основной склад Учетная (плановая) стоимость 3 43 40 63 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье К Чаю Основной склад Учетная (плановая) стоимость 5 43 40 75 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сгущеное молоко Основной склад Учетная (плановая) стоимость 28.12.11 Выписка 00000039 233 640,00 Движения по р/с 1 51 62.1 233 640,00 Оплата за товары СЛАДКО Основной договор 28.12.11 Отгрузка товаров, продукции 00000035 233 640,00 Отгрузка товаров (продукции) 1 90.2.1 43 63 000,00 Отгружено со склада :ТВ
Печенье К Чаю Основной склад 3 90.2.1 43 75 000,00 Отгружено со склада :ТВ Печенье Сгущеное молоко Основной склад 5 90.2.1 43 60 000,00 Отгружено со склада :ТВ Печенье Сливочное Основной склад 10 62.1 90.1.1 233 640,00 Выручка :ТВ конди Основной договор 18% 28.12.11 Счет-фактура выданный 00000041 233 640,00 Сч.-факт. покупателю: конди 1 90.3 68.2 35 640,00 Начислен НДС :ТВ <...> 18% Налог:начисл./уплач. 30.12.11 Передача готовой продукции на склад 00000045 198 000,00 Передача на склад гот.продукции 1 43 40 60 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сливочное Основной склад Учетная (плановая) стоимость 3 43 40 63 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье К Чаю Основной склад Учетная (плановая) стоимость 5 43 40 75 000,00 Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.) :ТВ Печенье Сгущеное молоко Основной склад Учетная (плановая) стоимость 30.12.11 Выписка 00000035 333 640,00 Движения по р/с 1 51 62.1 233 640,00 Основной р/с Оплата за товары конди Основной договор 2 60.1 51 100 000,00 Стандарт Основной договор Основной р/с Оплата поставщику 30.12.11 Отгрузка товаров, продукции 00000039 233 640,00 Отгрузка товаров (продукции) 1 90.2.1 43 63 000,00 Отгружено со склада :ТВ Печенье К Чаю Основной склад 3 90.2.1 43 75 000,00 Отгружено со склада :ТВ Печенье Сгущеное молоко Основной склад 5 90.2.1 43 60 000,00 Отгружено со склада :ТВ <...>
Печенье Сливочное
Основной склад 7 62.2 62.1 233 640,00 Зачтена предоплата :ТВ ПЫШКА ООО Основной договор 11 62.1 90.1.1 233 640,00 Выручка :ТВ ПЫШКА ООО 18% 30.12.11 Счет-фактура выданный 00000049 233 640,00 Сч.-факт. покупателю: ПЫШКА ООО 1 90.3 68.2 35 640,00 Начислен НДС :ТВ 18% Налог:начисл./уплач. 30.12.11 Операция 00000031 1 68.2 76.АВ 35 640,00 Зачтен НДС с предоплаты : Налог:начисл./уплач. ПЫШКА ООО 31.12.11 Услуги сторонних организаций 00000004 30 000,00 Оказание услуг сторонней организацией 1 26 76.5 5 084,75 Аренда офиса :СО ООО "Адель" Основной договор 2 19.3 76.5 915,25 Выделен НДС :СО ООО "Адель" Услуги сторонних организаций 00000004 (31.12.11) ООО "Адель" Основной договор 3 25 76.5 20 338,98 Аренда склада и производственного помещения :СО ООО "Адель" Основной договор 4 19.3 76.5 3 661,02 Выделен НДС :СО ООО "Адель" Услуги сторонних организаций 00000004 (31.12.11) ООО "Адель" Основной договор 31.12.11 Начисление зарплаты 00000003 204 000,00 Начисл. ЗП за Декабрь 2011 г. 1 26 70 30 000,00 Начислено з/п :ЗП Директор Заработная плата 2 70 68.1 3 900,00 Налог на доходы :ЗП Директор Заработная плата Налог:начисл./уплач. 3 26 70 25 000,00 Начислено з/п :ЗП
Главный бухгалтер Заработная плата 4 70 68.1 3 250,00 Налог на доходы :ЗП Главный бухгалтер Заработная плата Налог:начисл./уплач. 5 26 70 20 000,00 Начислено з/п :ЗП Главный технолог Заработная плата 6 70 68.1 2 600,00 Налог на доходы :ЗП Главный технолог Заработная плата Налог:начисл./уплач. 7 26 70 18 000,00 Начислено з/п :ЗП Начальник отдела ЗиР Заработная плата 8 70 68.1 2 340,00 Налог на доходы :ЗП Начальник отдела ЗиР Заработная плата Налог:начисл./уплач. 9 26 70 16 000,00 Начислено з/п :ЗП Пекарь 1 Заработная плата 10 70 68.1 2 080,00 Налог на доходы :ЗП Пекарь 1 Заработная плата Налог:начисл./уплач. 11 26 70 16 000,00 Начислено з/п :ЗП Пекарь 2 Заработная плата 12 70 68.1 2 080,00 Налог на доходы :ЗП Пекарь 2 Заработная плата Налог:начисл./уплач. 13 26 70 12 000,00 Начислено з/п :ЗП Подсобный рабочий 1 Заработная плата 14 70 68.1 1 560,00 Налог на доходы :ЗП Подсобный рабочий 1 Заработная плата Налог:начисл./уплач. 15 26 70 12 000,00 Начислено з/п :ЗП Подсобный рабочий 2 Заработная плата 16 70 68.1 1 560,00 Налог на доходы :ЗП
Подсобный рабочий 2
Заработная плата
Налог:начисл./уплач. 17 26 70 15 000,00 Начислено з/п :ЗП Менеджер по продажам 1 Заработная плата 18 70 68.1 1 950,00 Налог на доходы :ЗП Менеджер по продажам 1 Заработная плата Налог:начисл./уплач. 19 26 70 15 000,00 Начислено з/п :ЗП Менеджер по продажам 2 Заработная плата 20 70 68.1 1 950,00 Налог на доходы :ЗП Менеджер по продажам 2 Заработная плата Налог:начисл./уплач. 21 26 70 15 000,00 Начислено з/п :ЗП Менеджер по продажам 3 Заработная плата 22 70 68.1 1 950,00 Налог на доходы :ЗП Менеджер по продажам 3 Заработная плата Налог:начисл./уплач. 23 26 70 10 000,00 Начислено з/п :ЗП Уборщица Заработная плата 24 70 68.1 1 300,00 Налог на доходы :ЗП Уборщица Заработная плата Налог:начисл./уплач. 31.12.11 Операция 00000018 1 26 69.11 408,00 ФСС_НС 31.12.11 Начисление амортизации и погашение стоимости 00000002 6 583,33 Начисл.аморт. ОС и НМА за Декабрь 2011 г. 1 25 02.1 833,33 Аморт.за Декабрь 2011 г. :ОС Мукопросеива-тель МПМ-800 М , инв.№: 10115 3 25 02.1 1 333,33 Аморт.за Декабрь 2011 г. :ОС Тестомес серии S модель IMPS 50 TR 400 TS , инв.№: 10111 5 25 02.1 2 750,00 Аморт.за Декабрь 2011 г. :ОС Тестораскаточная машина KEMPLEX серии SF , инв.№: 10112 7 25 02.1 1 666,67 Аморт.за Декабрь 2011 г. :ОС Шкаф пекарский 4-х сеционный ЭШ-4к , инв.№: 10114 31.12.11 Закрытие месяца 00000005 Закрытие месяца: Декабрь 2011 г. 13 26 69.2.2 6 500,00 Начислен взнос в ПФР :ЗП Налоги и сборы Налог:начисл./уплач. Главный бухгалтер 14 26 69.3.1 775,00 Начислен ЕСН в ч. ФФОМС :ЗП Налог:начисл./уплач. Главный бухгалтер 15 26 69.3.2 500,00 Начислен ЕСН в ч. ТФОМС :ЗП ЕСН Налог:начисл./уплач. Главный бухгалтер 16 26 69.1 725,00 Начислен в ч. ФСС :ЗП Взносы: начислено/уплачено Главный бухгалтер 17 26 69.2.2 4 000,00 Начислен взнос в ПФР :ЗП Налоги и сборы Налог:начисл./уплач. Главный технолог 18 26 69.2.3 1 200,00 Начислен взнос в ПФР :ЗП Налоги и сборы Налог:начисл./уплач. Главный технолог 19 26 69.3.1 620,00 Начислен ЕСН в ч. ФФОМС :ЗП ЕСН <...> Налог:начисл./уплач. Главный технолог 20 26 69.3.2 400,00 Начислен ЕСН в ч. ТФОМС :ЗП Налог:начисл./уплач. Главный технолог 21 26 69.1 580,00 Начислен ЕСН в ч. ФСС :ЗП Взносы: начислено/уплачено Главный технолог 22 26 69.2.2 7 800,00 Начислен взнос в ПФР :ЗП Налоги и сборы Налог:начисл./уплач. Директор 23 26 69.3.1 930,00 Начислен ЕСН в ч. ФФОМС :ЗП Налог:начисл./уплач. Директор 24 26 69.3.2 600,00 Начислен ЕСН в ч. ТФОМС :ЗП Налог:начисл./уплач. Директор 25 26 69.1 870,00 Начислен ЕСН в ч. ФСС :ЗП Взносы: начислено/уплачено Директор 26 26 69.2.2 3 000,00 Начислен взнос в ПФР :ЗП Налоги и сборы Налог:начисл./уплач. Менеджер по продажам 1 27 26 69.2.3 900,00 Начислен взнос в ПФР :ЗП Налоги и сборы Налог:начисл./уплач. Менеджер по продажам 1 28 26 69.3.1 465,00 Начислен ЕСН в ч. ФФОМС :ЗП Налог:начисл./уплач. Менеджер по продажам 1 29 26 69.3.2 300,00 Начислен ЕСН в ч. ТФОМС :ЗП Налог:начисл./уплач. Менеджер по продажам 1 30 26 69.1 435,00 Начислен ЕСН в ч. ФСС :ЗП ЕСН <...> Взносы: начислено/уплачено Менеджер по продажам 1 31 26 69.2.2 3 000,00 Начислен взнос в ПФР :ЗП Налоги и сборы Налог:начисл./уплач. Менеджер по продажам 2 32 26 69.2.3 900,00 Начислен взнос в ПФР :ЗП Налоги и сборы Налог:начисл./уплач. Менеджер по продажам 2 33 26 69.3.1 465,00 Начислен ЕСН в ч. ФФОМС :ЗП Налог:начисл./уплач. Менеджер по продажам 2 34 26 69.3.2 300,00 Начислен ЕСН в ч. ТФОМС :ЗП Налог:начисл./уплач. Менеджер по продажам 2 35 26 69.1 435,00 Начислен ЕСН в ч. ФСС :ЗП Взносы: начислено/уплачено Менеджер по продажам 2 36 26 69.2.2 3 000,00 Начислен взнос в ПФР :ЗП Налоги и сборы Налог:начисл./уплач. Менеджер по продажам 3 37 26 69.2.3 900,00 Начислен взнос в ПФР :ЗП Налоги и сборы Налог:начисл./уплач. Менеджер по продажам 3 38 26 69.3.1 465,00 Начислен ЕСН в ч. ФФОМС :ЗП Налог:начисл./уплач. Менеджер по продажам 3 39 26 69.3.2 300,00 Начислен ЕСН в ч. ТФОМС :ЗП Налог:начисл./уплач. Менеджер по продажам 3 40 26 69.1 435,00 Начислен ЕСН в ч. ФСС :ЗП Взносы: начислено/уплачено Менеджер по продажам 3 41 26 69.2.2 3 600,00 Начислен взнос в ПФР :ЗП Налоги и сборы <...> Налог:начисл./уплач. Начальник отдела ЗиР 42 26 69.2.3 1 080,00 Начислен взнос в ПФР :ЗП Налоги и сборы Налог:начисл./уплач. Начальник отдела ЗиР 43 26 69.3.1 558,00 Начислен ЕСН в ч. ФФОМС :ЗП Налог:начисл./уплач. Начальник отдела ЗиР 44 26 69.3.2 360,00 Начислен ЕСН в ч. ТФОМС :ЗП Налог:начисл./уплач. Начальник отдела ЗиР 45 26 69.1 522,00 Начислен ЕСН в ч. ФСС :ЗП Взносы: начислено/уплачено Начальник отдела ЗиР 46 26 69.2.2 3 200,00 Начислен взнос в ПФР :ЗП Налоги и сборы Налог:начисл./уплач. Пекарь 1 47 26 69.2.3 960,00 Начислен взнос в ПФР :ЗП Налоги и сборы Налог:начисл./уплач. Пекарь 1 48 26 69.3.1 496,00 Начислен ЕСН в ч. ФФОМС :ЗП Налог:начисл./уплач. Пекарь 1 49 26 69.3.2 320,00 Начислен ЕСН в ч. ТФОМС :ЗП Налог:начисл./уплач. Пекарь 1 50 26 69.1 464,00 Начислен ЕСН в ч. ФСС :ЗП Взносы: начислено/уплачено Пекарь 1 51 26 69.2.2 3 200,00 Начислен взнос в ПФР :ЗП Налоги и сборы Налог:начисл./уплач. Пекарь 2 52 26 69.2.3 960,00 Начислен взнос в ПФР :ЗП Налоги и сборы <...> Налог:начисл./уплач. Пекарь 2 53 26 69.3.1 496,00 Начислен ЕСН в ч. ФФОМС :ЗП Налог:начисл./уплач. Пекарь 2 54 26 69.3.2 320,00 Начислен ЕСН в ч. ТФОМС :ЗП Налог:начисл./уплач. Пекарь 2 55 26 69.1 464,00 Начислен ЕСН в ч. ФСС :ЗП Взносы: начислено/уплачено Пекарь 2 56 26 69.2.2 2 400,00 Начислен взнос в ПФР :ЗП Налоги и сборы Налог:начисл./уплач. Подсобный рабочий 1 57 26 69.2.3 720,00 Начислен взнос в ПФР :ЗП Налоги и сборы Налог:начисл./уплач. Подсобный рабочий 1 58 26 69.3.1 372,00 Начислен ЕСН в ч. ФФОМС :ЗП Налог:начисл./уплач. Подсобный рабочий 1 59 26 69.3.2 240,00 Начислен ЕСН в ч. ТФОМС :ЗП Налог:начисл./уплач. Подсобный рабочий 1 60 26 69.1 348,00 Начислен ЕСН в ч. ФСС :ЗП Взносы: начислено/уплачено Подсобный рабочий 1 61 26 69.2.2 2 400,00 Начислен взнос в ПФР :ЗП Налоги и сборы Налог:начисл./уплач. Подсобный рабочий 2 62 26 69.2.3 720,00 Начислен взнос в ПФР :ЗП Налоги и сборы Налог:начисл./уплач. Подсобный рабочий 2 63 26 69.3.1 372,00 Начислен ЕСН в ч. ФФОМС :ЗП ЕСН <...> Налог:начисл./уплач. Подсобный рабочий 2 64 26 69.3.2 240,00 Начислен ЕСН в ч. ТФОМС :ЗП Налог:начисл./уплач. Подсобный рабочий 2 65 26 69.1 348,00 Начислен ЕСН в ч. ФСС :ЗП Взносы: начислено/уплачено Подсобный рабочий 2 66 26 69.2.2 2 000,00 Начислен взнос в ПФР :ЗП Налоги и сборы Налог:начисл./уплач. Уборщица 67 26 69.2.3 600,00 Начислен взнос в ПФР :ЗП Налоги и сборы Налог:начисл./уплач. Уборщица 68 26 69.3.1 310,00 Начислен ЕСН в ч. ФФОМС :ЗП Налог:начисл./уплач. Уборщица 69 26 69.3.2 200,00 Начислен ЕСН в ч. ТФОМС :ЗП Налог:начисл./уплач. Уборщица 70 26 69.1 290,00 Начислен ЕСН в ч. ФСС :ЗП Взносы: начислено/уплачено Уборщица 71 20 25 20 338,98 Списание счета 25 :ФР Общепроизводственные затраты 72 90.8.1 26 278 852,75 Списание счета 26 :ФР 31.12.11 Операция 00000032 списание счета 20 1 40 20 1 001 638,98 списание счета 20 31.12.11 Операция 00000033 Корректировк себестоимости 1 90.2.1 40 -1 968 361,02 корректировка себестоимости 31.12.11 Операция 00000034 1 91.2 68.8 8 690,00 Прочие доходы и расходы Налог:начисл./уплач. 31.12.11 Закрытие месяца 00000006 Закрытие месяца: Декабрь 2011 г. 1 90.9 99.1 1 689 508,27 Прибыль(деят,не обл.ЕНВД) :ФР Прибыль (убыток) от продаж 2 99.1 91.9 150 523,66 Убыток :ФР Сальдо прочих доходов и расходов 3 99.2.1 68.4.2 307 796,92 Условный расход по налогу на прибыль :ФР 4 90.1.1 90.9 9 111 960,00 Реформация баланса :ФР <...> <...> <...> 5 90.9 90.2.1 1 837 916,94 Реформация баланса :ФР <...> 6 90.9 90.3 1 389 960,00 Реформация баланса :ФР 7 90.9 90.8.1 843 761,64 Реформация баланса :ФР 8 91.9 91.2 150 523,66 Реформация баланса :ФР 9 99.1 99.2.1 977 959,55 Реформация баланса :ФР 10 99.1 84.1 3 911 838,21 Реформация баланса :ФР          
Оборотно-сальдовая ведомость за Декабрь 2011 г. Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 01 Основные средства 540 000,00 145 000,00 290 000,00 395 000,00 02 Амортизация ОС 9 000,00 4 833,34 9 000,00 13 166,66 10 Материалы 2 930,00 972 300,00 972 300,00 2 930,00 19 НДС по приобр. ценностям 97 200,00 179 590,27 179 590,27 97 200,00 20 Основное производство 1 001 638,98 1 001 638,98 25 Общепроизводств. расходы 29 338,98 29 338,98 26 Общехозяйственные расходы 278 852,75 278 852,75 40 Выпуск продукции 1 001 638,98 1 001 638,98 43 Готовая продукция 792 000,00 2 970 000,00 2 574 000,00 1 188 000,00 50 Касса 70,00 177 532,00 177 532,00 70,00 51 Расчетные счета 3 468 384,00 3 137 320,00 4 052 749,00 2 552 955,00 58 Финансовые вложения 2 500 000,00 2 500 000,00 60 Расчеты с поставщиками 437 200,00 1 247 314,00 1 147 314,00 337 200,00 62 Расч. с покупател. и зак. 233 640,00 467 280,00 4 205 520,00 4 205 520,00 233 640,00 66 Расч. по краткоср. кред. 1 667,00 101 667,00 100 000,00 68 Налоги и сборы 1 298 537,48 384 258,27 948 886,92 1 863 166,13 69 Расч. по соц. страхованию 69 768,00 69 768,00 69 768,00 69 768,00 70 Расч. по оплате труда 177 428,00 204 052,00 204 000,00 177 376,00 75 Расчеты с учредителями 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 76 Разн. дебиторы, кредиторы 35 640,00 172 560,00 208 200,00 80 Уставный капитал 30 000,00 30 000,00 84 Нераспределенная прибыль 3 911 838,21 3 911 838,21 90 Продажи 16 220 918,58 16 220 918,58 91 Прочие доходы и расходы 301 047,32 301 047,32 99
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00551
© Рефератбанк, 2002 - 2024