Код
|
Наименование
|
Вид расходов
|
00001
|
Амортизация ОС
|
Амортизация
|
00002
|
Материалы
|
Материальные расходы
|
00003
|
Зарплата
|
Оплата труда
|
00004
|
ЕСН
|
ЕСН
|
00005
|
Страхование
|
Добровольное и обязательное страхование
|
00006
|
Налоги и сборы
|
Налоги и сборы
|
Код
|
Наименование
|
Вид расходов
|
00001
|
Аренда производственного помещения
|
Другие расходы, применяемые для целей налогообложения
|
00002
|
|
|
00003
|
|
|
Код
|
Наименование
|
Вид расходов
|
00001
|
Амортизация ОС
|
Амортизация
|
00002
|
Зарплата
|
Оплата труда
|
00003
|
ЕСН
|
ЕСН
|
00004
|
Налоги и сборы
|
Налоги и сборы
|
00005
|
Страхование
|
Добровольное и обязательное страхование
|
00006
|
Канцтовары
|
Материальные расходы
|
00007
|
Командировочные расходы
|
Расходы на командировку
|
Код
|
Ставка, %
|
Представление
|
00001
|
|
Без налога (НП)
|
00002
|
5.00
|
5%
|
Код
|
Ставка, %
|
Представление
|
00001
|
20.00
|
20%
|
00002
|
10.00
|
10%
|
00003
|
|
Без налога (НДС)
|
00004
|
16.67
|
16.67%
|
00005
|
9.09
|
9.09%
|
Код
|
Ставка, %
|
00001
|
Без налогов
|
00002
|
НДС сверху 20%
|
00003
|
НДС в сумме 20%
|
00004
|
НДС сверху
|
00005
|
НДС сверху (НП сверху)
|
00006
|
НДС сверху 20%: НП сверху 5%
|
00007
|
НДС сверху 10%
|
Ф.И.О.
|
Караваев В.З.
|
ИНН
|
771122334465
|
Пол
|
мужской
|
Дата рождения
|
10.10.60
|
Должность
|
директор
|
Подразделение
|
администрация
|
Оклад
|
10000.00 руб.
|
Счет затрат
|
26
|
Субконто 1
|
зарплата АУП
|
Субконто 2
|
администрация
|
Субконто 3
|
-----------------------------------------
|
Статьи затрат по ЕСН
|
ЕСН
|
Статьи затрат по с ФОТ
|
налоги и сборы
|
Тип вычета
|
400 руб.
|
Количество детей
|
0
|
характеристика работы
|
по трудовому договору (контракт)
|
Название
|
Полное название
|
Юридический адрес
|
Почтовый адрес
|
ИНН
|
Банк
|
БИК
|
Р/С
|
К/С
|
АОЗТ РТН
|
Акционерное общество закрытого типа РТН
|
Тула, 305000, ул. Болдина, д. 2
|
Тула а/я 710
|
7116500831
|
Приупскбанк г. Тула
|
051438517
|
3375289630527
|
5394835186295632
|
ОАО «АЗОТ»
|
Открытое акционерное общество Азот
|
Щекино, 360200, ул. Мира, д. 56
|
Щекино а/я 83
|
7056382915
|
Щекинский АПБ
|
037657312
|
8752956128
|
695276532850
|
Ф.И.О.
|
Смирнов Антон Петрович
|
Адрес
|
г. Щекино, ул. Мира, д.2
|
Телефон
|
5-66-90
|
Паспорт
|
7001 531184 Щекинское УВД, Тульской области 05.03.01
|
ИНН
|
1230987877
|
Название
|
Полное название
|
Юридический
адрес
|
П/а
|
ИНН
|
Банк
|
БИК
|
Расчетный счет
|
Корреспондирующий счет
|
Химбаза
|
Малое предприятие «Химбаза»
|
г. Тула, ул. Куркова, д.2
|
г. Тула а/я
|
2345664774
|
Тульское ОСБ
|
809996044
|
23456754908876653121
|
30000068885921119345
|
Название
|
Кол-во
|
Единицы измерения
|
Цена
|
Азотная кислота
|
20
|
т
|
1250
|
Название
|
Единицы измерения
|
Цена
|
Бумага для принтера
|
Упак.
|
120
|
Наименование объектов
|
Здание цеха №1
|
Вид
|
Здание
|
Первоначальная стоимость
|
50000.00 руб.
|
Амортизационная группа
|
10
|
Срок использования
|
600
|
Дата приема
|
03.01.02
|
Место эксплуатации
|
Цех №1
|
Способ поступления
|
Строительство
|
Состояние
|
В эксплуатации
|
Износ
|
2000
|
Счет
|
25
|
Наименование НМА
|
Программное обеспечение
|
Вид группы
|
Прочие
|
Инвентарный номер
|
00301
|
Дата поступления
|
03.01.02
|
Способ поступления
|
Приобретение за плату
|
Первоначальная стоимость
|
5200
|
Сумма амортизации
|
289-22
|
Ответственное лицо
|
Смирнов А.П.
|
Износ
|
3467
|
код
|
Счет
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец года
|
||||||||
Наименование
|
дебет
|
кредит
|
дебет
|
кредит
|
дебет
|
кредит
|
||||||
00
|
Вспомогательное
|
|
477,451
|
|
|
|
477,451
|
|||||
01
|
ОС
|
318,000
|
|
|
|
318,000
|
|
|||||
01.1
|
ОС в Организации
|
318,000
|
|
|
|
318,000
|
|
|||||
02
|
Амортизация ОС
|
|
59,623
|
|
|
|
59,623
|
|||||
02.1
|
Амортизация ОС сч. 01.1
|
|
59,623
|
|
|
|
59,623
|
|||||
04
|
НМА
|
45,800
|
|
|
|
45,800
|
|
|||||
05
|
Амортизация НМА
|
|
11,071
|
|
|
|
11,071
|
|||||
10
|
Материалы
|
184,245
|
|
|
|
184,345
|
|
|||||
10.1
|
Сырье и материалы
|
153,460
|
|
|
|
153,460
|
|
|||||
10.6
|
Прочие материалы
|
30,885
|
|
|
|
30,885
|
|
|||||
|
Итого
|
548,145
|
|
|
|
548,145
|
548,145
|
|
Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец года
|
|||||
дебет
|
кредит
|
дебет
|
кредит
|
дебет
|
кредит
|
|||
Автопогрузчик инв. № 00000007
|
10,000
|
|
|
|
|
|
||
Автоцистерна инв. № 00000008
|
12,000
|
|
|
|
|
|
||
Весы железнодорожные инв. № 00000006
|
9,500
|
|
|
|
|
|
||
Весы транспортные инв. № 00000005
|
5,000
|
|
|
|
|
|
||
Здание склада № 1 инв. № 00000003
|
25,000
|
|
|
|
|
|
||
Здание склада № 2 инв. № 00000004
|
18,000
|
|
|
|
|
|
||
Здание цеха № 1 инв. № 00000001
|
50,000
|
|
|
|
|
|
||
Здание цеха № 2 инв. № 00000002
|
42,000
|
|
|
|
|
|
||
Компьютер инв. № 00000010
|
35,000
|
|
|
|
|
|
||
Компьютер инв. № 00000011
|
24,000
|
|
|
|
|
|
||
Станок 12-34 инв. № 00000014
|
13,400
|
|
|
|
|
|
||
Станок 1-АВ инв. № 00000013
|
11,200
|
|
|
|
|
|
||
Станок 23-22 инв. № 00000015
|
9,300
|
|
|
|
|
|
||
Станок 67-77 инв. № 00000016
|
10,600
|
|
|
|
|
|
||
Установка КПД инв. № 00000009
|
27,500
|
|
|
|
|
|
||
Электрогрузчик инв. № 00000012
|
15,500
|
|
|
|
|
|
||
Итого развернутое
|
318,000
|
|
|
|
|
|
||
Итого
|
318,000
|
|
|
|
|
|
Дата
|
Документ
|
Операции
|
Дебет
|
Кредит
|
Текущее сальдо
|
||
счет
|
сумма
|
счет
|
сумма
|
||||
Сальдо на 01.01.10 325,00
|
|||||||
03.01.10
|
Приходный кассовый ордер 00000003
|
Поступил в кассу отчет кассира.
Приход: АО «Синтвит»
Основной договор
|
50.1
|
9765,00
|
62.1
|
|
Дт10090,00
|
03.01.10
|
Приходный кассовый ордер 00000004
|
Поступил в кассу отчет кассира, чек №530.
Приход: основной расчетный счет.
Получение наличными из банка.
|
50.1
|
500000,00
|
51
|
|
Дт10090,00
|
03.01.10
|
Приходный кассовый ордер 00000005
|
Поступил в кассу Приход: Караваев В.З.
|
50.1
|
100,00
|
71.1
|
|
Дт510190,00
|
03.01.10
|
Расходный кассовый ордер 00000001
|
Выдача из кассы:
Расход: основной расчетный счет
Сдача наличными в банке
|
60.1
|
|
50.1
|
10000,00
|
Дт500190,00
|
03.01.10
|
Расходный кассовый ордер 00000002
|
Выдача из кассы;
Отчет кассира;
Расход: основной р/с;
Сдача наличными в банке.
|
51
|
|
50.1
|
9765,00
|
Дт490425,00
|
06.01.10
|
Приходный кассовый ордер 00000006
|
Поступление в кассу.
Приход6 Алексеева О.И.
|
50.1
|
13230,00
|
62.1
|
|
Дт503655,00
|
06.01.10
|
Расходный кассовый ордер 00000003
|
Выдано из кассы на приобретение.
Расход: Андреев О.П.
|
71.1
|
|
50.1
|
5000,00
|
Дт498655,00
|
Обороты за период
|
|
523095,00
|
24765,00
|
|
|||
Сальдо на 31.03.10
|
|
|
|
|
Дата
|
Содержание
|
Нач.ост.Дт
|
Нач.ост.Кт
|
51
|
62
|
71
|
Дт оборот
|
51
|
60
|
71
|
Кто
|