Вход

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ в АО «НИИ мортеплотехники»

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Дипломная работа*
Код 433727
Дата создания 2020
Страниц 82
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 6 мая в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
6 100руб.
КУПИТЬ

Содержание

Введение 3
ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА КОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ 8
1.1.Сравнительный анализ понятия «контрольная среда» в литературных источниках 8
1.2.Понятие и характеристика системы внутреннего контроля 14
1.3.Задачи и функции системы внутреннего контроля 24
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИЕМОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 28
2.1. Общая характеристика деятельности АО «НИИ мортеплотехники» 28
2.2. Анализ и оценка состояния внутренней контрольной среды 41
2.3. Исследование факторов влияющих на построение контрольной среды организации 53
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ в АО «НИИ мортеплотехники» 60
3.1. Разработка методики расчета и оценки рисков внутреннего контроля 60
3.2. Рекомендации по использованию методики оценки рисков внутреннего контроля 71
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 78
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 81
ПРИЛОЖЕНИ

Введение

Актуальность темы исследования. В настоящее время внутренний контроль не достаточно широко распространен в сфере научно-исследовательских организаций. Для получения большей эффективности деятельности научно-исследовательских институтов необходимо усиление контрольной функции за соблюдением бюджетов, норм, производственных планов и целевым использованием денежных средств как учредителей, так и заказчиков. В Российской Федерации растет интерес к внутреннему контролю, но есть ряд проблем, которые мешают его развитию. Основная сложность связана с отсутствием понятийного аппарата внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также с адаптацией западного опыта.

Фрагмент работы для ознакомления

Оригинальность работы по антиплагиат.ру - 72%
Оригинальность работы по антиплагиат.вуз - 56% (ранхисг)
3 главы: 1 теор, 2 и 3 практ + рекомендации

Список литературы

Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (ред. 22.12.2011) [Электронный ресурс] [ 7 ].
8. Лубков, А.Р. Контроль и ревизия: конспект лекций [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Александр Лубков, 2007.-242с. [ 8 ]
9. Ризванова, М.В. Система внутреннего контроля в организации // «Аудитор», № 7, 2014 г [Электронный ресурс] [9]
10. Сиротенко, Э.А. Внутрифирменные стандарты аудита: учеб. пособие/ Э.А. Сиротенко. - М.: КНОРУС, 2005. - 224 с. [10]
11. Соколов, Б.Н. Внутренний контроль в коммерческих организациях Б.Н. Соколов // Аудиторские ведомости. 2014. № 5. С.79-85. [11]
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00431
© Рефератбанк, 2002 - 2024